Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2008
ALBERT GRÁFICA LTDA.
59.971.283/0001-61
CARNES -72 ISS + 177 TX LICENÇA
249,00000
0,840
209,16
01/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
96,00000
3,730
358,08
01/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
55,00000
7,440
409,20
01/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
26,00000
4,680
121,68
01/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
3,330
133,20
01/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
25,00000
2,620
65,50
01/10/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-0,250
-0,25
01/10/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
RETALHOS DE CHAPAS
19,20000
3,740
71,808
01/10/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
9,000
90,00
01/10/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
4,00000
30,000
120,00
02/10/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
36,00000
11,000
396,00
02/10/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
4.166,00000
0,300
1.249,80
02/10/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.193,75000
5,000
5.968,75
02/10/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
ROSQUINHA
34,00000
7,000
238,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL AZUL
2,00000
35,000
70,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETAS PRETAS BIC
1,00000
35,000
35,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
5,00000
1,000
5,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 2/0 C/500GR
2,00000
13,000
26,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CORRETIVO LIQUIDO
1,00000
26,000
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE 3/1/2
2,00000
10,000
20,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESTILETE LARGO
2,00000
1,900
3,80
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPEADOR CONCEPT
1,00000
39,000
39,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPO 26/6 CX 5000ACC
1,00000
7,200
7,20
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
4,600
4,60
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PASTA A-Z POLICART
4,00000
4,800
19,20
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PINCEL ATOMICO
1,00000
31,000
31,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PINCEL ATOMICO PRETO
1,00000
31,000
31,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PINCEL ATOMICO VERMELHO
1,00000
31,000
31,00
02/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
TESOURA MULTIUSO
2,00000
2,800
5,60
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
90,00000
6,890
620,10
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 500 GR
3,00000
8,990
26,97
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
4,650
46,50
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
4,650
46,50
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
15,00000
13,500
202,50
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE SUINA
6,00000
12,900
77,40
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COCO RALADO
10,00000
7,200
72,00
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
5,980
1.435,20
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CREME DE LEITE
13,00000
4,890
63,57
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2008
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
6,00000
3,850
23,10
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
10,820
1.947,60
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GELATINA
130,00000
2,850
370,50
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE
123,00000
3,500
430,50
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE CONDENSADO
13,00000
3,390
44,07
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
360,00000
3,990
1.436,40
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 500 G
3,00000
5,990
17,97
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
3,00000
4,750
14,25
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARIA MOLE
10,00000
2,100
21,00
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
9,00000
12,000
108,00
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MISTURA BOLO
10,00000
4,690
46,90
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
135,00000
8,990
1.213,65
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
NESCAU 400 G
8,00000
5,810
46,48
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
10,00000
4,500
45,00
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PALMITO
3,00000
8,990
26,97
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PO ROYAL
2,00000
4,200
8,40
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REFRIGERANTE 2 L DESC.
60,00000
3,990
239,40
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,690
62,10
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SARDINHA LATA
5,00000
4,970
24,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
72,00000
2,040
146,88
02/10/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
18,10000
9,000
162,90
02/10/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
38,00000
13,000
494,00
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COVERSYL 8 MG
2,00000
110,260
220,52
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EFEXOR X R
2,00000
128,450
256,90
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
4,00000
46,680
186,72
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GALVUS 100 MG
2,00000
162,390
324,78
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HELICOPAC
2,00000
107,010
214,02
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
4,00000
35,440
141,76
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ISCOVER 75 MG
2,00000
264,630
529,26
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LORALERG D C/10
1,00000
24,190
24,19
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MICARDIS 80 MG
1,00000
88,830
88,83
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MORAGUIM 400 C/ 27
2,00000
105,790
211,58
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEXIUM 40 MG
2,00000
184,010
368,02
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCALTROL C/30
2,00000
95,270
190,54
06/10/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
3,00000
66,750
200,25
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
BOTINA DE SEGURANÇA BRACOOL
3,00000
39,900
119,70
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
INSETICIDA 1.000
5,00000
39,900
199,50
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
LANTERNA
2,00000
26,220
52,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
LUVA
3,00000
3,750
11,25
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
MACACÃO
2,00000
67,500
135,00
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
MASCARA DESCARTAVEL
3,00000
21,700
65,10
07/10/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
PROTETOR
3,00000
0,850
2,55
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
3,00000
50,000
150,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
3,00000
55,000
165,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
55,000
55,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 A
2,00000
50,000
100,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 92 PRETO
1,00000
50,000
50,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 93 COLORIDO
1,00000
50,000
50,00
07/10/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 6656
1,00000
50,000
50,00
07/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BECLOMETAZONA 250 MG
35,00000
35,000
1.225,00
07/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CAPTOPRIL 25 MG
3.500,00000
0,040
140,00
07/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG
3.000,00000
0,150
450,00
07/10/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
METILDOPA 500 MG
1.000,00000
0,090
90,00
07/10/2008
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
AUTOCLAVE 21,42
1,00000
3.150,000
3.150,00
07/10/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
POSTE DE CONCRETO CURTO P/ ALAMBRADO 3 MTS
17,00000
18,600
316,20
07/10/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
8,00000
140,000
1.120,00
07/10/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CADEIRA DE RODAS
2,00000
250,000
500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
KIT GLICEMIA ONE TOUCH
10,00000
75,000
750,00
07/10/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
2.000,00000
0,520
1.040,00
07/10/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
GLIFOSATO 5 LITROS
3,00000
98,000
294,00
07/10/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
K.OTRINI
10,00000
120,000
1.200,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
6,00000
2,700
16,20
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ADITIVO
1,00000
14,500
14,50
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL
3,00000
4,333
13,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL VEDAÇÃO
6,00000
10,333
62,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
20,000
20,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELAS
13,00000
3,769
49,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
177,000
177,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
1,00000
130,000
130,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
195,000
195,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA BIELA
4,00000
19,000
76,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
1,00000
20,000
20,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO..
3,00000
15,000
45,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAMISA DO MOTOR
4,00000
69,000
276,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CANO D"AGUADE CIMA CABEÇOTE
1,00000
60,000
60,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CANO RESFRIADOR
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CONEXÃO T
1,00000
27,000
27,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CORREIA
1,00000
95,000
95,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
1,00000
19,200
19,20
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DE AR
1,00000
56,000
56,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
21,500
21,50
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL
3,00000
163,067
489,20
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIAS DE VALVULAS
8,00000
4,000
32,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JG JUNTA
1,00000
226,000
226,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JG JUNTA MOTOR INFERIOR
1,00000
66,000
66,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA
2,00000
22,000
44,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
1,00000
15,000
15,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA EXAUSTOR
1,00000
25,000
25,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA REFRIADOR
4,00000
29,250
117,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA RESPIRO EXAUSTOR
1,00000
15,000
15,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA RETORNO TURBINA
1,00000
40,000
40,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO HIDRAULICO LUBRAX
1,00000
7,900
7,90
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBR. URSA SUPER TD
8,00000
8,250
66,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PARAFUSO
10,00000
13,280
132,80
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTÃO COM ANÉIS
4,00000
231,000
924,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PORCA PRIS. COLETOR ESCAPE
8,00000
2,000
16,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PRISIONEIRO
8,00000
4,000
32,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR
9,00000
19,311
173,80
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SPRAY ALUMINIO
2,00000
19,500
39,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SPRAY PRETO BRILHANTE
2,00000
19,500
39,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SUB CONJUNTO CX DISTRIBUIÇÃO
1,00000
978,000
978,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TAMPA
1,00000
27,000
27,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
2,00000
17,850
35,70
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUCHO DE VALVULA
3,00000
39,667
119,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
26,000
104,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
4,00000
27,800
111,20
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
51,000
51,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VARETA DE VALVULAS
8,00000
16,000
128,00
07/10/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VIRABREQUIM MWM
1,00000
2.550,000
2.550,00
08/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
21,00000
3,730
78,33
08/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
62,00000
7,440
461,28
08/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
08/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
40,00000
2,620
104,80
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
COPO DISTRIBUIÇÃO
1,00000
30,000
30,00
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
8,000
8,00
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
MANGUEIRA CRISTAL
3,00000
3,000
9,00
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
1,00000
30,000
30,00
09/10/2008
AROLDO S.DE OLIVEIRA MENDONÇA- ME
05.076.332/0001-73
TAMPA
1,00000
10,000
10,00
09/10/2008
CIRUR.MAFRA MED.ESPECIAIS LTDA.
04.127.483/0002-21
ERITROPOEINA 4.000 (HEMOPREX)
5,00000
25,000
125,00
09/10/2008
CIRUR.MAFRA MED.ESPECIAIS LTDA.
04.127.483/0002-21
ERITROPORTINA 4.000
4,00000
25,000
100,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
50,00000
2,340
117,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHAS CURTAS CX C/ 100 UND
10,00000
16,000
160,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
20,00000
63,000
1.260,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITOCAINA 3%
30,00000
41,000
1.230,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO TOPICO
20,00000
4,700
94,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADORES DE BOND
10,00000
9,900
99,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº1011
50,00000
4,600
230,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº.1034
50,00000
4,600
230,00
10/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA P/ ALVEOLITE
10,00000
31,320
313,20
10/10/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ANTENA
1,00000
60,000
60,00
10/10/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CABO DE REDE
17,00000
1,950
33,15
10/10/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
POE
1,00000
22,850
22,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
RJ 45
2,00000
2,000
4,00
10/10/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ROTEADOR KRAZER ABS
1,00000
180,000
180,00
10/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FORMULARIO LAB.43 C/BLOQUEIO C/100 MOORE
1,00000
330,000
330,00
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
150,00000
10,400
1.560,00
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
490,00000
6,890
3.376,10
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,500
105,00
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
390,00000
5,980
2.332,20
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,500
270,00
10/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
30,00000
8,990
269,70
13/10/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
ANEL DE CONCRETO
5,00000
65,000
325,00
13/10/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
CONE CONCRETO
3,00000
85,000
255,00
13/10/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
220,000
440,00
13/10/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
235,000
470,00
13/10/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CATRACA FREIO
2,00000
115,000
230,00
13/10/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
350,000
350,00
13/10/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA
1,00000
290,000
290,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
20,00000
9,100
182,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
100,00000
8,500
850,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
100,00000
25,000
2.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Outubro de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
25,00000
20,200
505,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
20,00000
42,200
844,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
50,00000
9,000
450,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
25,00000
30,200
755,00
13/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TIJOLOS PÓ DE MICO
5,00000
180,000
900,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CONJUNTO CAIXA DE SOM MULT
1,00000
25,000
25,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CONJUNTO DE CAIXA DE SOM MTEK
1,00000
30,000
30,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
1,00000
49,900
49,90
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
EXTENSOR USB
1,00000
19,900
19,90
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE MTEK
2,00000
25,000
50,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
45,000
45,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE 8 GB
2,00000
99,950
199,90
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA
1,00000
190,000
190,00
13/10/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
TECLADO
2,00000
35,000
70,00
13/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
AGULHA 40 X 12 DESC.
10,00000
13,500
135,00
13/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
RINGER C/ LACTAT COM 30
60,00000
2,250
135,00
13/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 500 ML
120,00000
1,980
237,60
13/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 9% 100 ML
300,00000
1,290
387,00
13/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 9% 250 ML
180,00000
1,760
316,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-221,900
-1.109,50
14/10/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
5.000,00000
2,232
11.157,50
14/10/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ABRAÇADEIRA
6,00000
0,200
1,20
14/10/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
BANJO 16 X 3/8 X2 PRENSADO
1,00000
13,700
13,70
14/10/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA
0,80000
12,000
9,60
14/10/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MF 13/16 T 5/8
1,00000
15,000
15,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CARDÃ COMPLETO
1,00000
215,000
215,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GARFO SOLDA CARDAN
1,00000
150,000
150,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
4,00000
25,000
100,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
155,000
310,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 310-2
2,00000
145,000
290,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
2,00000
10,000
20,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA DO CARDÃ
1,00000
205,000
205,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE DO CARDÃ
1,00000
200,000
200,00
14/10/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
85,000
170,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
BASE P/ RELE FOTOCÉLULA
25,00000
12,000
300,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA
20,00000
30,000
600,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
100,00000
4,000
400,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 125V
10,00000
11,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
25,00000
26,000
650,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR 2 X 40 BIVOLT
50,00000
26,000
1.300,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V MERCÚRIO 125 W
10,00000
38,000
380,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V.S 250 WTS. AFP
20,00000
81,600
1.632,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
25,00000
42,000
1.050,00
14/10/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE FOTOELETRICO 220V
25,00000
27,000
675,00
15/10/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
19,00000
49,500
940,50
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
32,00000
3,730
119,36
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
125,00000
7,440
930,00
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA
3,00000
7,470
22,41
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
20,00000
4,680
93,60
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
3,330
133,20
15/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
25,00000
2,620
65,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
3,00000
17,900
53,70
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
6,00000
14,000
84,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA RDONDA TIGUE
10,00000
11,500
115,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
2,00000
170,000
340,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA SIFONADA 100 X 50
4,00000
14,900
59,60
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
6,00000
12,500
75,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
5,00000
16,900
84,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
5,00000
15,500
77,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENSÃO SIMPLES
5,00000
13,500
67,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2.5MM
1,00000
250,000
250,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO RIGIDO 1,5 MM
1,00000
140,000
140,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 1,5 MM
1,00000
69,000
69,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 2,5MM
1,00000
95,000
95,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 90 ESGOTO 100 MM
20,00000
4,950
99,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA C. LONGO
20,00000
8,600
172,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
100,00000
2,950
295,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4
50,00000
1,500
75,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
5,00000
19,500
97,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PORTA LAMINADA
4,00000
125,000
500,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRUMA P/ PEDREIRO
5,00000
15,900
79,50
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ DE BICO FUZIL
10,00000
18,200
182,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA
5,00000
26,000
130,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA
10,00000
6,800
68,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
3,00000
39,900
119,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE DUPLO
1,00000
160,000
160,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA GRAFITE GL 18 LTS
5,00000
47,000
235,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1128 KELLIY
8,00000
14,850
118,80
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRINCHA ATLAS 2'
15,00000
2,000
30,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO
10,00000
39,500
395,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO DE ESGOTO 40 MM 1.1/2
20,00000
15,000
300,00
15/10/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO SOLDAVEL 25 MM
15,00000
10,000
150,00
16/10/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG
100,00000
12,700
1.270,00
16/10/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CARBAMAZEPINA 200 MG
20,00000
35,000
700,00
16/10/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
GLIBENCLAMINA 5 MG
20,00000
10,000
200,00
16/10/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 10ML
10,00000
16,830
168,30
16/10/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
3,00000
57,880
173,64
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
390,00000
6,890
2.687,10
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
5,980
717,60
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
48,00000
22,500
1.080,00
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
240,00000
3,990
957,60
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
24,00000
12,000
288,00
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
120,00000
4,750
570,00
16/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
8,990
134,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
INSULINA HUMANA REGULAR FR10ML
5,00000
29,900
149,50
21/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME FARPADO
15,00000
232,000
3.480,00
21/10/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME GALVANIZADO 16
34,00000
13,000
442,00
22/10/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
DESCONTOS
1,00000
-37,000
-37,00
22/10/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
GARRAFA TERMICA
1,00000
57,000
57,00
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.853,20000
1,250
2.316,50
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.995,36880
2,420
7.248,793
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
2,00000
105,000
210,00
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
4,00000
142,000
568,00
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO POLVEROI
2,00000
40,000
80,00
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
1,00000
155,000
155,00
22/10/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO URSA LA
3,00000
147,000
441,00
22/10/2008
DELSON JOSÉ BARBOSA - ME
96.267.349/0001-63
TELHAS DE FIBRA ONDULADA
6,00000
250,000
1.500,00
22/10/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
PESSEGO FRUTINI 20 LITROS
4,00000
64,670
258,68
22/10/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
UVA FRUTINI 20 LITROS
4,00000
64,670
258,68
22/10/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE SACO 26 X 36
10,00000
240,000
2.400,00
22/10/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
100,00000
2,500
250,00
22/10/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
RINGER C/ LACTATO FR 250 ML
90,00000
1,670
150,30
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
8,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,000
96,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
240,00000
1,500
360,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
175,00000
1,800
315,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
2,000
18,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
2,200
352,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
17,00000
2,000
34,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
55,00000
1,500
82,50
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
160,00000
3,500
560,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
4,000
24,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
324,00000
2,000
648,00
23/10/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
5,00000
6,000
30,00
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
60,00000
7,990
479,40
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
40,00000
3,500
140,00
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
8,00000
3,900
31,20
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
120,00000
10,820
1.298,40
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
240,00000
3,990
957,60
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
120,00000
8,990
1.078,80
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,690
62,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
96,00000
2,040
195,84
23/10/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
215,000
430,00
23/10/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185 R 14
2,00000
263,000
526,00
28/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
90,00000
3,730
335,70
28/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
130,00000
7,440
967,20
28/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
40,00000
4,680
187,20
28/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
3,330
133,20
28/10/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
60,00000
2,620
157,20
28/10/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
VALE REFEIÇÃO
2.000,00000
0,095
190,00
28/10/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFICIO
1,00000
120,000
120,00
28/10/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
2,00000
223,000
446,00
29/10/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CARGA
20,00000
9,000
180,00
29/10/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
4,00000
30,000
120,00
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHE
12,00000
2,600
31,20
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
40,00000
0,270
10,80
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA PERMANENTE
8,00000
1,700
13,60
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DIMENCIONAL BRILHANTE
8,00000
2,400
19,20
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DIMENCIONAL GLITER
8,00000
4,600
36,80
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
0,50000
13,900
6,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ BORDAR
47,00000
0,950
44,65
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ CROCHÊ
12,00000
5,950
71,40
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
1,00000
1,570
1,57
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 215 -12
6,00000
2,200
13,20
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 308-0
4,00000
6,150
24,60
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
4,00000
53,000
212,00
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
6,00000
14,300
85,80
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA TECIDO
72,00000
1,450
104,40
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES 24 MM
18,00000
4,600
82,80
30/10/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES 35 MM
16,00000
3,200
51,20
30/10/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-221,900
-1.109,50
30/10/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
5.000,00000
2,232
11.157,50
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
480,00000
6,890
3.307,20
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
520,00000
5,980
3.109,60
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
160,00000
3,990
638,40
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
16,00000
12,000
192,00
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
20,00000
4,790
95,80
30/10/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
20,00000
8,990
179,80
31/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA AMPOLA
450,00000
0,350
157,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2008
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIPIRONA INJ.
450,00000
1,450
652,50
31/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIDOCAINA C/ VASO
30,00000
6,400
192,00
31/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIDOCAINA S/ VASO
150,00000
1,400
210,00
31/10/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METROCORPRAMIDA INJ
170,00000
1,700
289,00
31/10/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
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JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
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CLIPS 2/0 C/500GR
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DISQUETE 3 1/2 C/10 POLICART.
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GRAMPO 26/6 500UN ACC-ACC
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PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA
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