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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
8,00000
20,000
160,00
01/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.929,00000
1,000
1.929,00
01/06/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
159,00000
8,700
1.383,30
01/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,150
126,50
01/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
247,00000
1,150
284,05
01/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,80000
10,500
396,90
01/06/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
553,50700
2,410
1.333,952
01/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
12,00000
5,000
60,00
01/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
10,00000
15,000
150,00
01/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
0,50000
96,000
48,00
01/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
22,000
22,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 89 X 108
1,00000
5,500
5,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA RSF 009 X 013 MM
2,00000
1,000
2,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ANEL VEDAÇÃO CABEÇOTE
6,00000
1,200
7,20
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA CABEÇOTE ORIGINAL
12,00000
1,300
15,60
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Abracadeira 3 Canos
2,00000
7,000
14,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Aditivo Radiador
1,00000
13,500
13,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BIELA MOTOR OM-355
1,00000
320,000
320,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA STD
1,00000
173,000
173,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL STD
1,00000
286,000
286,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUCHA SUPORTE ALTERNADOR
2,00000
8,000
16,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUJAO GALERIA D'AGUA
1,00000
21,000
21,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUJAO VALVULA BBA OLEO
1,00000
44,950
44,95
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Compressor
1,00000
28,000
28,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bucha Biela
6,00000
14,500
87,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bucha Comando
1,00000
45,500
45,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CAMISA MOTOR 020
6,00000
40,000
240,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CANO INJETOR 2 CIL
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CARCAÇA VALVULA BBA OLEO
1,00000
99,800
99,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CORREIA 13 X 325
2,00000
19,800
39,60
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CORREIA 13 X 925
1,00000
16,000
16,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 1o. Cilindro
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 3o Cilindro
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 4§ Cilindro
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 5o. Cilindro
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 6o Cilindro
1,00000
37,000
37,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cola Silicone
1,00000
9,000
9,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL BBA ALIM.14 MM
1,00000
11,000
11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL BBA INJ.330 MM 10 MM
1,00000
9,900
9,90
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Ar
1,00000
48,000
48,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Ar Externo
1,00000
20,000
20,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Diesel
2,00000
8,000
16,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Lubrificante
1,00000
15,000
15,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Flexivel
1,00000
33,000
33,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Guia Valvula
6,00000
6,300
37,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Guias Valvulas Admissao
6,00000
6,500
39,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Interruptor Oleo
1,00000
13,500
13,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Jogo Junta Motor
1,00000
197,000
197,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
KITS ( PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS )
1,00000
60,000
60,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MOLA CABEÇOTE ORIGINAL
12,00000
14,650
175,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MOLA VALVULA BBA OLEO
1,00000
7,500
7,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Mola Acelerador
2,00000
9,800
19,60
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
1,00000
186,000
186,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Oleo Hidraulico
1,00000
15,250
15,25
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO CABEÇOTE
4,00000
9,000
36,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO CARTER
3,00000
2,350
7,05
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PENEIRA BBA OLEO
1,00000
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PLATO / DISCO EMBREAGEM
1,00000
420,000
420,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Parafuso Fixo Biela
12,00000
6,150
73,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pino Bloco/Cabeçote
2,00000
3,200
6,40
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pino Guia Mancal
14,00000
2,250
31,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pista Virabrequim
1,00000
16,000
16,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pistao Com Aneis
6,00000
258,000
1.548,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pistao Compressor
1,00000
177,000
177,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
REPARO NIPRE BALANCIM
1,00000
10,000
10,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETENTOR VALVULA
6,00000
3,300
19,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETENTOR VALVULA ESCAPE
6,00000
3,300
19,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETIFICA COMP.MONTAG.TIRAR,COLOCAR MOTOR
1,00000
3.460,000
3.460,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ROLAMENTO EMBREAGEM COM CUBO
1,00000
222,500
222,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rebite
20,00000
0,300
6,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Relogio Temperatura
1,00000
65,000
65,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Reparo Bomba D'Agua
1,00000
178,000
178,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rolamento
1,00000
15,900
15,90
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rolamento Virabrequim
1,00000
14,000
14,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SUPLEMENTO VALVULA BBA OLEO
1,00000
23,600
23,60
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Sede Valvula Admissao
6,00000
9,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Selo Comando
1,00000
4,500
4,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
THINNER BRENDA 900ML
1,00000
8,900
8,90
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TRAVA VALVULA ORIGINAL
24,00000
2,200
52,80
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUBO BORRACHA BBA D' AGUA
1,00000
10,000
10,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUBO COLA ADESIVO 3M
1,00000
3,950
3,95
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUCHO VALVULA
1,00000
14,000
14,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Tampa Oleo Motor
1,00000
16,000
16,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Terminal Acelerador
2,00000
7,250
14,50
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Tinta Verde Motor
1,00000
35,000
35,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
VALVULA CABEÇOTE FILTRO LUB.
1,00000
7,000
7,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Admissao
6,00000
15,000
90,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Escape
6,00000
24,000
144,00
01/06/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Vareta Valvula
8,00000
11,500
92,00
01/06/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
35,000
35,00
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
16,000
16,00
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
19,000
38,00
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
18,000
36,00
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
30,000
90,00
02/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,750
385,00
02/06/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175/70/14
4,00000
285,000
1.140,00
02/06/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU RADIAL 205 X 70 X 15
8,00000
415,000
3.320,00
02/06/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 175/7013
12,00000
190,000
2.280,00
02/06/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
5,00000
123,400
617,00
02/06/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
4,00000
46,250
185,00
02/06/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
2,00000
120,000
240,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Barra
1,00000
159,000
159,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Braco Pitman
1,00000
186,000
186,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
126,000
126,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cabo
1,00000
69,000
69,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cilindro Auxiliar
2,00000
148,000
296,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cilindro Mestre
2,00000
140,500
281,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Coroa e Pinhao
1,00000
1.400,000
1.400,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cruzeta
3,00000
53,333
160,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Engrenagem
1,00000
328,000
328,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Flange
1,00000
269,000
269,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Guarda Po
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Interruptor
1,00000
28,000
28,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Jogo Junta Cambio
1,00000
10,000
10,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Jogo Lona
1,00000
58,000
58,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta
3,00000
6,667
20,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
KITS DIFERENCIAL
1,00000
960,000
960,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Kit Embreagem
1,00000
780,000
780,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
LONA FREIO
10,00000
44,100
441,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Luva
3,00000
66,333
199,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mola
2,00000
18,000
36,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
NUCLEO
1,00000
238,000
238,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL HD 90
5,00000
12,000
60,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO VERMELHO
5,00000
15,000
75,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Oleo Freio
5,00000
12,000
60,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Parafuso
8,00000
19,500
156,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Pino
3,00000
8,000
24,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO TP/2.7
1,00000
15,000
15,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rebite
4,00000
9,500
38,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
8,00000
28,000
224,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor Piloto
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento
6,00000
119,333
716,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Sapata
2,00000
118,000
236,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silicone
2,00000
11,000
22,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tambor
4,00000
359,750
1.439,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tubo
1,00000
118,000
118,00
02/06/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Vedador
1,00000
21,000
21,00
02/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Gabinete 1.20
2,00000
292,500
585,00
02/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PIA MARMORE SINTETICO
2,00000
72,000
144,00
02/06/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO TROCA CODE
1,00000
180,000
180,00
02/06/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Serviço Mão Obra Mecanico
2,00000
403,000
806,00
02/06/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Serviço codificação de chave
1,00000
200,000
200,00
02/06/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Amitripitilina 25 Mg.
5.000,00000
0,049
245,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CARBAMAZEPINA 200 MG CP
2.000,00000
0,080
160,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CITALOPRAM 20 MG C/ 28 CP
14,00000
13,000
182,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CLONAZEPAN (RIVOTRIL ) 2MG CP
5.000,00000
0,085
425,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CLONAZEPAN 0,5 MG
400,00000
0,080
32,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
EPILENIL 250 MG
30,00000
8,500
255,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Fenobarbital 100 Mg.
600,00000
0,095
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
HALOPERIDIOL 1 MG
600,00000
0,049
29,40
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
RISPERIDONA 1 MG
200,00000
0,190
38,00
03/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
RISPERIDONA 2 MG
600,00000
0,200
120,00
03/06/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO FLAT HD
7,00000
25,000
175,00
03/06/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
20,00000
2,300
46,00
03/06/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector RJ-45
35,00000
2,500
87,50
03/06/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Fonte ATX
2,00000
115,000
230,00
03/06/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa Rede
8,00000
35,000
280,00
03/06/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
Conserto Tacografo
1,00000
235,000
235,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Borracha Rolamento Cardan
1,00000
95,000
95,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Cruzeta
3,00000
55,000
165,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Garfo Soldar
1,00000
120,000
120,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Kit Abracadeira
2,00000
10,000
20,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Luva
1,00000
165,000
165,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Ponteira Deslizante
1,00000
135,000
135,00
03/06/2009
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Serv.Alinha.Balanc.Torno Solda
1,00000
190,000
190,00
03/06/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CAPA PRENSADA
1,00000
30,000
30,00
03/06/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R 2AT
1,00000
110,000
110,00
03/06/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Mangueira Vacuo Ar
3,00000
10,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ADOÇANTE
12,00000
1,800
21,60
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Agua Sanitaria c/12
2,00000
15,000
30,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Amaciante Roupa
10,00000
19,800
198,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
BRILHA ALUMINIO LIQ.
2,00000
22,800
45,60
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bom Ar
12,00000
5,150
61,80
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bombril
1,00000
244,720
244,72
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
CABO DE VASSOURA
6,00000
1,250
7,50
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Cha Mate Leao 200g c/ 30
2,00000
58,500
117,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Condicionador Cabelo
36,00000
3,580
128,88
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Creme Dental
72,00000
1,010
72,72
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DET.PÓ TIXAN
5,00000
65,600
328,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante
28,00000
17,700
495,60
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq. 5 Litros
3,00000
32,000
96,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liquido Ype Neutro
18,00000
18,960
341,28
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ESCOVA LAVAD.OVAL
8,00000
1,500
12,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Fresh Banho
1,00000
6,900
6,90
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Scoth -Brite 10 Un
24,00000
11,000
264,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Fosforo
2,00000
26,000
52,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Guardanapo c/20
1,00000
7,840
7,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
HARPIC 2/1
17,00000
2,800
47,60
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
INSET.SBP AERO
12,00000
5,250
63,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LUVA P,M,G.
20,00000
1,950
39,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Lustra Moveis 200 Ml.
3,00000
2,900
8,70
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
MUCILON MILHO
12,00000
6,450
77,40
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Mucilon de Arroz
12,00000
6,450
77,40
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PILHA PANASONIC PQ 3SH
1,00000
21,600
21,60
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico
35,00000
20,000
700,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Media
21,00000
2,500
52,50
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Panasonic Alcalina Palito
9,00000
3,200
28,80
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabao PDC Ype
3,00000
32,500
97,50
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabonete
144,00000
0,620
89,28
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sapolio Po
12,00000
2,250
27,00
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Talco Infantil
6,00000
3,450
20,70
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Vassoura Nylon
6,00000
3,450
20,70
04/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Mult-Uso
8,00000
49,200
393,60
04/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-3,000
-6,00
04/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
2,00000
34,000
68,00
04/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
165,000
660,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,200
312,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Cabo p/Rolo
4,00000
4,500
18,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Esmalte Sintetico Platina
2,00000
13,000
26,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Espatula
1,00000
10,000
10,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Fita Crepe
1,00000
7,000
7,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
2,00000
130,000
260,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Latex 3.600 Lts.
1,00000
34,000
34,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL MESTRE 573-3
4,00000
3,750
15,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PROTETOR DE METAIS 3.6
1,00000
43,000
43,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLO SINTETICO
3,00000
5,000
15,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLOS LA 1000 2 CM
8,00000
12,750
102,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Rolo La c/ Cabo
1,00000
10,000
10,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TINTA P/ PISO
10,00000
115,000
1.150,00
04/06/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
2,00000
55,500
111,00
04/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,750
101,25
04/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,390
266,04
04/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
42,250
42,25
04/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
04/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,640
72,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
ELETRODO 2,50 MM
1,00000
42,000
42,00
05/06/2009
Alvaro Otero -ME
46.594.917/0001-62
Servico em Rodas
1,00000
20,000
20,00
05/06/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
CT.FOFO P/ PBA de 060 m x 3/4"
10,00000
9,600
96,00
05/06/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
CT.FOFO/FIBRO-DN 050MM X 1
2,00000
9,000
18,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Balanceamento Roda
0,40000
85,000
34,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
CONVERGENCIA DA RODA
0,50000
85,000
42,50
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
CORREIA DISTRIB.
1,00000
97,940
97,94
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
ELEMENTO FILTRA
1,00000
54,620
54,62
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
ENGRENAGEM COND.
1,00000
37,510
37,51
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Filtro Combustivel
1,00000
13,220
13,22
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Filtro Oleo
1,00000
17,580
17,58
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Jogo Pastilha
1,00000
263,990
263,99
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
1,00000
68,000
68,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
OLEO SELENIA K 15W40
4,00000
24,000
96,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
PARAFLU ECOTECH
1,00000
26,000
26,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
POLIA CONDUTORA
1,00000
304,380
304,38
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
REV.FREIO DIANT.LIMP
1,20000
85,000
102,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
REVISÃO DE KM
4,50000
85,000
382,50
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Retifica de Disco
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
SIST.INJ.GAS.VF.FUNC. SERVIÇOS
0,50000
60,000
30,00
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
SIST.REFRIG.MOT.LAVAG.INT.
0,50000
85,000
42,50
05/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Vela Ignicao
4,00000
12,300
49,20
05/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
10,00000
15,000
150,00
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
APLICADOR DESCARTAVEL MICROBUSH
13,00000
5,000
65,00
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
BLOCO PARA ESPATULAR GRANDE C/ 50
1,00000
0,889
0,889
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
EMBAL.P/ EST.09 X 26 CM C/100 AUTOSELANTE
60,00000
13,000
780,00
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Guardanapo de Papel
100,00000
1,000
100,00
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento Media c/100
20,00000
24,020
480,40
05/06/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento Pequena c/100
100,00000
24,500
2.450,00
05/06/2009
Torres Com.Peças R.Preto Lt.ME
03.999.229/0001-70
Porca
10,00000
3,000
30,00
05/06/2009
Torres Com.Peças R.Preto Lt.ME
03.999.229/0001-70
Roda
2,00000
280,000
560,00
05/06/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
110,000
110,00
08/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.761,00000
1,000
1.761,00
08/06/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
127,00000
8,700
1.104,90
08/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
08/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
290,00000
1,200
348,00
08/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,40000
10,500
392,70
08/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-0,280
-0,28
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Farol
1,00000
755,280
755,28
08/06/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
423,35400
2,410
1.020,283
08/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO
1,00000
535,000
535,00
08/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO PISTÃO,MÃO OBRA,DESMONT.MONTAR
1,00000
1.201,000
1.201,00
08/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO RESERVATORIO DE OLEO
1,00000
250,000
250,00
08/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO TUBO DE SETA PRESSÃO
1,00000
50,000
50,00
08/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
Recuperaçao Bomba Hidraulica
1,00000
323,000
323,00
08/06/2009
Leo Madeiras,Maquinas & Ferragens LTDA
61.069.373/0015-09
COLA DE CONTATO
1,00000
15,520
15,52
08/06/2009
Leo Madeiras,Maquinas & Ferragens LTDA
61.069.373/0015-09
DESCONTO
1,00000
-0,520
-0,52
08/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
90,000
90,00
08/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
22,000
22,00
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 335 W 74 PRETO
1,00000
54,900
54,90
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8727 Preto
1,00000
63,900
63,90
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8728 Colorido
1,00000
75,000
75,00
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
FITA IMPRESSORA EPSON FX/LQ 2170/80
2,00000
54,000
108,00
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
FITA IMPRESSORA MX 80 1234
1,00000
8,300
8,30
08/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Papel Sulfite Of.ll
1,00000
19,000
19,00
08/06/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
08/06/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
9,50000
24,111
229,055
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
24,000
12,00
08/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
08/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
30,000
15,00
08/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
18,000
36,00
08/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
35,000
70,00
09/06/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
40,000
40,00
09/06/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Filtro Ar
1,00000
40,000
40,00
09/06/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA INT.DIANTEIRA
1,00000
30,000
30,00
09/06/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Motor Diesel 15W40
7,00000
12,500
87,50
09/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,800
336,00
09/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 BANJO 16 X 3/8 X 2 PRENSADO
2,00000
16,100
32,20
09/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 18 PL12 X 3/8 X 2 PRENSADO
2,00000
9,000
18,00
09/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE 100 R1A 2" - 32
0,15000
80,000
12,00
09/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 3/4 JIC x 3/8 x 2 Prensado
2,00000
8,000
16,00
09/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100R2AT 3/8 - 6
2,60000
13,000
33,80
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Almofada
3,00000
12,000
36,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BOBINA P/ CALCULADORA 57X60
1,00000
35,000
35,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina Fax
1,00000
72,000
72,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CD Branco
30,00000
1,600
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CLIPS
4,00000
9,500
38,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Disquete
5,00000
9,000
45,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Elastico Borracha 1000grs
1,00000
9,000
9,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Grampeador
1,00000
16,000
16,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA AZ CINZA
44,00000
4,500
198,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta Classificadora
20,00000
2,150
43,00
09/06/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Porta Caneta Acrilico
1,00000
12,000
12,00
09/06/2009
Joaquim Teixeira Neto - ME
06.184.866/0001-86
Dente
9,00000
165,000
1.485,00
09/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
13,00000
5,000
65,00
09/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
10,00000
15,000
150,00
09/06/2009
Refrigeraçao Cacique R.Preto L
02.332.098/0001-00
MICRO MOTOR ELCO 1/40 BIV.
1,00000
28,000
28,00
09/06/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
09/06/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
09/06/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
2,00000
67,500
135,00
09/06/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
10/06/2009
Joaquim Teixeira Neto - ME
06.184.866/0001-86
Lamina 13 Furos
2,00000
590,000
1.180,00
10/06/2009
Joaquim Teixeira Neto - ME
06.184.866/0001-86
PARAFUSO LAMINA
16,00000
3,500
56,00
10/06/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
10/06/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
22,70000
4,400
99,88
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Anel
1,00000
1,500
1,50
10/06/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
EIXO OCO
1,00000
419,500
419,50
10/06/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Retentor
1,00000
13,000
13,00
10/06/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
SUPORTE
1,00000
105,000
105,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ARAME RECOZIDO TORCIDO
20,00000
7,000
140,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Brocha
20,00000
12,000
240,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
70,00000
7,800
546,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
200,00000
6,000
1.200,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
240,00000
20,000
4.800,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 4.2
50,00000
7,500
375,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
100,00000
24,500
2.450,00
10/06/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo Po de Mico
2.000,00000
0,180
360,00
10/06/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
10/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,390
266,04
10/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
40,710
40,71
10/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
4,950
207,90
10/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,640
72,80
10/06/2009
Sebastiana da Silva Lima -Confecção -ME
08.684.377/0001-19
Camiseta
72,00000
8,500
612,00
15/06/2009
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
PAPEL FORM 2, A4
5,00000
19,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Junho de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
19,000
171,00
15/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.630,75000
1,000
1.630,75
15/06/2009
Cherulli & Cia LTDA.-ME
72.776.255/0001-51
RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE
1,00000
350,000
350,00
15/06/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
98,00000
8,700
852,60
15/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
15/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
168,00000
1,200
201,60
15/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
15,03000
10,590
159,168
15/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-6,000
-12,00
15/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
4,00000
34,000
136,00
15/06/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
6,00000
165,000
990,00
15/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,850
399,00
15/06/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
316,61500
2,410
763,042
15/06/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR 04 PISTÃO
1,00000
2.000,000
2.000,00
15/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
20,000
20,00
15/06/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
24,000
48,00
15/06/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLA FUTSAL MAX 1000
3,00000
90,000
270,00
15/06/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLA VOLEI MG 500
3,00000
75,000
225,00
15/06/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Bola Fut Campo
5,00000
130,000
650,00
15/06/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
REDE VOLEY FIO 4 MM
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
26,000
13,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
28,000
28,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
JILO
0,50000
24,000
12,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
18,000
36,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
22,000
44,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
22,000
22,00
15/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
30,000
90,00
16/06/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
2,00000
24,000
48,00
16/06/2009
Eletromotor Irmaos Pimentel LTDA.
02.224.423/0001-10
Conserto em Maquina de Cortar Grama
1,00000
147,000
147,00
16/06/2009
Eletromotor Irmaos Pimentel LTDA.
02.224.423/0001-10
SERVIÇO PREST.BOMBA D'AGUA KB. 1HP 2POLOS
1,00000
340,000
340,00
16/06/2009
Eletromotor Irmaos Pimentel LTDA.
02.224.423/0001-10
Serv. de Bomba D,Agua
1,00000
122,000
122,00
16/06/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
13,00000
52,000
676,00
16/06/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
47,000
47,00
16/06/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
6,250
62,50
16/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
27,00000
5,000
135,00
16/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
10,00000
15,000
150,00
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
2,00000
-18,695
-37,39
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO DE AR
1,00000
202,570
202,57
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,060
13,06
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
31,270
31,27
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,610
2,61
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha Freio
1,00000
146,920
146,92
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Oleo Lubrificante
4,20000
27,800
116,76
16/06/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
1,80000
119,000
214,20
16/06/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
DESCONTO
1,00000
-0,510
-0,51
16/06/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
PERSIANA
3,00000
301,670
905,01
16/06/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
Toldo Tipo Cortina e Fixo
3,00000
433,500
1.300,50
16/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CARBONATO DE LITIO 300 MG
500,00000
0,270
135,00
16/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CITALOPRAM 20 MG
6,00000
13,000
78,00
16/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CLONAZEPAN 0,5 MG
200,00000
0,080
16,00
16/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
NORTRIPTILINA 25 MG
14,00000
8,000
112,00
16/06/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
RISPERIDONA 1 MG
400,00000
0,190
76,00
16/06/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,200
960,00
16/06/2009
Ringo Foto Rio Preto LTDA.
66.587.130/0001-80
BOLSA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL
1,00000
40,000
40,00
16/06/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA SUCCAO LARANJA 4"
6,00000
60,000
360,00
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Alicate
2,00000
21,800
43,60
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BALAIO POLITILENO
2,00000
28,500
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
CABO TORNEADO
2,00000
5,250
10,50
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 30 Mm.
2,00000
12,250
24,50
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 50Mm
2,00000
20,850
41,70
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Enxada 1,5 L
2,00000
21,500
43,00
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Enxada 2 Caras
1,00000
27,500
27,50
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Facao
2,00000
23,500
47,00
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
6,00000
7,800
46,80
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Luva Raspa Cano Longo
4,00000
5,900
23,60
17/06/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Rastelo
2,00000
13,500
27,00
17/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Refresco Diversos Sabores 1 KG
35,00000
28,000
980,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Base Artesanato
10,00000
7,700
77,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
CAIXA DE MADEIRA
118,00000
1,000
118,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascores litro
3,00000
15,000
45,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL CREPON PARAFINADO
50,00000
0,700
35,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Crepon Especial
20,00000
3,200
64,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Seda
5,00000
9,600
48,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Spray Color Gin
2,00000
16,500
33,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA DECORATIVA
30,00000
4,900
147,00
18/06/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta Maquele
10,00000
3,900
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
ALCOOL LITRO
10,00000
2,900
29,00
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Agua Sanitaria
30,00000
1,560
46,80
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
80,00000
1,080
86,40
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito
20,00000
1,650
33,00
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito Agua e Sal 330 Grs.
26,00000
1,010
26,26
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Mabel
18,00000
2,250
40,50
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
DELICIOSOS PANCO
60,00000
2,890
173,40
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
DETERGENTE
20,00000
0,790
15,80
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Desinfetante
15,00000
3,250
48,75
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Desinfetante 2 Litros
10,00000
3,100
31,00
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Esponja de Aco c/8 Unds.
12,00000
1,720
20,64
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mussarela
10,00000
15,900
159,00
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PAPEL HIGIENICO 30 M
4,00000
8,990
35,96
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/12
5,00000
8,990
44,95
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Presunto
10,00000
10,990
109,90
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO
50,00000
0,850
42,50
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Refrigerante Pet 2 Lts
98,00000
1,946
190,68
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sabao em Barra c/5 Unds.
15,00000
4,150
62,25
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sabao em Po - 01 Kgs.
10,00000
3,490
34,90
18/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sabão em Pó Tixan
10,00000
3,790
37,90
18/06/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
18/06/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8 MM
9,08000
26,520
240,802
18/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,750
101,25
18/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,290
262,44
18/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
41,790
41,79
18/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
18/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,640
72,80
18/06/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
ANEL BORRACHA 100 MM
4,00000
1,200
4,80
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Anel Borracha PBA 60mm
8,00000
1,250
10,00
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Joelho 90 ESG 100MM
4,00000
4,550
18,20
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Joelho 90 Sold. 75 MM
2,00000
46,950
93,90
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
LUVA DE 100 MM
2,00000
7,800
15,60
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Luva 60mm
4,00000
7,950
31,80
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Luva Soldavel 75 Mm.
2,00000
9,950
19,90
19/06/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Tubo Esgoto 100mm
6,00000
46,150
276,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Agua p/ Injeçao
1.000,00000
0,120
120,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
CETOPROFENO 100 MG 2 ML
200,00000
1,100
220,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
DIPIRONA SODICA INJ.
1.000,00000
0,300
300,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
DRAMIN B6 DL 10 ML
100,00000
2,200
220,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
DRAMIN B6 INJETAVEL
30,00000
1,890
56,70
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Dexametasona 2 Mg.
900,00000
0,380
342,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Diclofenaco Sodio 75MG 3ML
200,00000
0,270
54,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
FRUTOSE 10 ML AMP.
100,00000
1,100
110,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
HIDROCORTISONA 500 INJETAVEL
50,00000
2,800
140,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
HIDROCORTIZONA 100 MG INJ.C/1
30,00000
1,120
33,60
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Hioscina Composta
200,00000
0,720
144,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Metoclopramida 10 Mg - Injetav
150,00000
0,270
40,50
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
PROMETASINA 50 MG 2 ML PROMETAZOL
50,00000
0,600
30,00
19/06/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
RANITIDINA INJETAVEL
400,00000
0,390
156,00
19/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pirulito c/50 Unds.
10,00000
3,990
39,90
19/06/2009
Cabrera Veiculos e Peças LTDA.
00.652.137/0001-20
REMARCAR MOTOR VEICULO
1,00000
150,000
150,00
19/06/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
19/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,900
348,00
19/06/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
280,000
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
CAPA 3/4 X 2 PRENSADO
4,00000
9,910
39,64
19/06/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE 100 R12 3/4-12
1,90000
26,510
50,369
19/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caneta Retro Projetor
4,00000
1,910
7,64
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cartolina Branca
50,00000
0,300
15,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cartolina Colorida
66,00000
0,500
33,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Cor
30,00000
7,500
225,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Historinha
50,00000
1,000
50,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Massa Modelar
20,00000
1,600
32,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Sulfite A 4
1,00000
120,000
120,00
19/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
SULFITÃO
1,00000
25,000
25,00
19/06/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CARTAZES
200,00000
1,800
360,00
22/06/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
MAÇÃ
10,00000
37,000
370,00
22/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.960,10000
1,000
1.960,10
22/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
76,10000
2,410
183,401
22/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
1,00000
75,000
75,00
22/06/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
CADEIRA HIGIENICA PARA OBESO
2,00000
130,000
260,00
22/06/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Fecho P/ Portao 6
5,00000
3,680
18,40
22/06/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
PONTEIRA PLAST.20 X 30 PRETA
50,00000
0,200
10,00
22/06/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
190,00000
8,700
1.653,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
22/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
318,00000
1,200
381,60
22/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
44,86000
10,800
484,488
22/06/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
417,15000
2,410
1.005,331
22/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
18,00000
5,000
90,00
22/06/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Cesta Basica
160,00000
55,330
8.852,80
22/06/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Arroz 5Kg
180,00000
7,700
1.386,00
22/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
75,000
75,00
22/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
20,000
40,00
22/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cartolina Especial
120,00000
0,500
60,00
22/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite A 4
1,00000
130,000
130,00
22/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Sulfitao
2,00000
75,000
150,00
22/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tinta Plastica
40,00000
1,500
60,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Fazer Embuchamento do Eixo Dianteiro
1,00000
160,000
160,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Recuperaçao em cardan.
1,00000
70,000
70,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERV.TROCAR PARAFUSO RODA
1,00000
40,000
40,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE/AUX.EMBREAGEM
2,00000
30,000
60,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Serviço Prestado no Sistema de Freio
2,00000
20,000
40,00
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
TOCAR SUPORTE ESTICADOR CORREIA
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
TROCAR RODA TRAÇÃO
2,00000
35,000
70,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
28,000
28,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
28,000
14,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
18,000
9,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
JILO
0,50000
24,000
12,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
22,000
44,00
22/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
26,000
78,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BATENTE MOLEJO DIANTEIRO
2,00000
15,000
30,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DE MOLA
6,00000
21,666
129,996
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DE MOLEJO
4,00000
27,500
110,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Bucha Amortecedor
2,00000
13,000
26,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Castelo
2,00000
15,000
30,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
GRAMPO 3/4
5,00000
7,200
36,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
GRAMPO 7/8
3,00000
14,667
44,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Grampo
1,00000
29,000
29,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola
3,00000
40,000
120,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Mestre Trazeira
2,00000
179,000
358,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Trazeira
1,00000
30,000
30,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MÃO DE OBRA DE GRAMPO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
5,00000
9,000
45,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Porca 7/8
2,00000
5,000
10,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
2,00000
85,000
170,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO MOLEJO DIANTEIRO
1,00000
25,000
25,00
22/06/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Servico de Molejo Trazeiro
1,00000
60,000
60,00
23/06/2009
Eletrotecnica America Ltda-ME
68.463.439/0001-94
SERVIÇO RREVISÃO BOMBA DE LAVAR
1,00000
200,000
200,00
23/06/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PLÁSTICO 50 X 80 X 0.020
1,00000
130,570
130,57
23/06/2009
Fábrica de Calhas Rio Preto LTDA -ME
04.802.893/0001-40
RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA
112,00000
12,500
1.400,00
23/06/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
2,00000
40,000
80,00
23/06/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU RETRO
4,00000
20,000
80,00
23/06/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
8,00000
20,000
160,00
23/06/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
14,00000
13,714
192,00
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
ACETILDOR 100 MG C/1000 CP
5.000,00000
0,010
50,00
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
Ambroxol Adulto 100ml
150,00000
1,370
205,50
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
BECORTEN 20 MG
800,00000
0,084
67,04
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
DESCONTO
1,00000
-0,040
-0,04
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
ENALAPRIL 20 MG
5.000,00000
0,040
200,00
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
MUCONAT 15 MG INF.120 ML
150,00000
1,250
187,50
23/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
Polaramine Liquido 120 Ml.
200,00000
1,320
264,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
1,00000
67,500
67,50
24/06/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,090
-28,09
24/06/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
308,090
308,09
24/06/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
66,000
990,00
24/06/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Referente Manutençao em Maquina Fotocopiadora Mino
1,00000
65,000
65,00
24/06/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
2,00000
46,900
93,80
24/06/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER JL 543
1,00000
150,000
150,00
24/06/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
3,00000
75,000
225,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO BROCHURA
12,00000
1,300
15,60
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CAIXA DE MADEIRA
2,00000
26,000
52,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CD Branco
5,00000
1,000
5,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA TENAZ
4,00000
1,300
5,20
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Brochurao
10,00000
3,000
30,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic
6,00000
0,600
3,60
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cola Pritt
6,00000
3,200
19,20
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA CREPE 3M
5,00000
4,200
21,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fichario Univ.Cristal
1,00000
53,500
53,50
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Adesiva
3,00000
2,500
7,50
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Crepe
2,00000
2,900
5,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
GRAMPO P/ PASTA
4,00000
10,500
42,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampeador
2,00000
12,500
25,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
INDICE PAR FICHARIO
2,00000
11,300
22,60
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA L
30,00000
0,600
18,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Contact
20,00000
2,000
40,00
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico 850
7,00000
1,500
10,50
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Prancheta
3,00000
8,800
26,40
24/06/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
divisória
2,00000
11,200
22,40
24/06/2009
Primo Malhas Texteis LTDA - ME
04.502.755/0001-45
MALHA POLIESTER
230,07000
19,000
4.371,33
24/06/2009
Primo Malhas Texteis LTDA - ME
04.502.755/0001-45
PUNHO PV
10,24000
21,350
218,624
24/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
AMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
3.045,00000
0,156
475,02
24/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
AMIODARONA 200 MG COMP
1.000,00000
0,125
125,00
24/06/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
DESCONTO
1,00000
-0,020
-0,02
25/06/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
400,000
400,00
25/06/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
ALOJAMENTO F/AR
1,00000
138,940
138,94
25/06/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
DESCONTO
1,00000
-9,100
-9,10
25/06/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
DUTO DE SAIDA D
1,00000
303,650
303,65
25/06/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
FILTRO AR COMPLETO
1,00000
136,150
136,15
25/06/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
Mangueira
1,00000
100,360
100,36
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 51645 A
1,00000
107,900
107,90
25/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 6625-A
1,00000
110,900
110,90
25/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
PAPEL A2
1,00000
23,000
23,00
25/06/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Papel Sulfite A 4
6,00000
125,000
750,00
25/06/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
25/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,750
101,25
25/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,390
332,55
25/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
51,250
51,25
25/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
25/06/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
25,00000
3,640
91,00
25/06/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
26/06/2009
Comercial Marfi-Rio LTDA.
58.912.122/0001-34
CAIXA Nº4 PRETA POLIPROPILENO
20,00000
1,600
32,00
26/06/2009
Ezequiel Comercio e Repres. LTDA.- ME
60.793.643/0001-61
SUSPENSOR PALPEBRAL
1,00000
235,000
235,00
26/06/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,750
330,00
26/06/2009
Luiz Mauro Siena -ME
51.830.511/0001-71
ROLAMENTO CERAMICO
1,00000
70,000
70,00
26/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Barbante
5,00000
13,000
65,00
26/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Cascorex 1 L
7,00000
15,000
105,00
26/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Crepon
100,00000
0,750
75,00
26/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel de Seda
100,00000
0,200
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
TNT
30,00000
2,500
75,00
26/06/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ERMINAL CABO MARCHA
1,00000
18,000
18,00
26/06/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Trava Cambio
1,00000
25,000
25,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
70,00000
5,900
413,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Achocolatado
20,00000
5,900
118,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
30,00000
4,800
144,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
1,490
74,50
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
300,00000
4,800
1.440,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
7,00000
4,900
34,30
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
28,00000
2,090
58,52
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
14,00000
9,000
126,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
19,00000
23,100
438,90
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
300,00000
2,900
870,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
40,00000
1,300
52,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
170,00000
0,690
117,30
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
45,00000
2,500
112,50
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
14,00000
5,990
83,86
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
430,00000
3,800
1.634,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
7,00000
9,900
69,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
40,00000
4,200
168,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
14,00000
12,000
168,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
14,00000
4,790
67,06
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
430,00000
2,490
1.070,70
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
30,00000
0,900
27,00
26/06/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
30,00000
0,990
29,70
29/06/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
7,00000
19,000
133,00
29/06/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.989,00000
1,000
1.989,00
29/06/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
15,000
15,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Dianteiro
1,00000
144,000
144,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Traseiro
1,00000
210,000
210,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
5,00000
119,800
599,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BANCO TRATOR
1,00000
225,000
225,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA 105 AH
1,00000
330,000
330,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA 160 AH
1,00000
430,000
430,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BOIA DE COMBUSTIVEL
2,00000
70,100
140,20
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bendix
1,00000
146,300
146,30
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba Combustivel
1,00000
270,000
270,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba d'Agua
1,00000
292,000
292,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Borracha da Porta
4,00000
79,000
316,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CRUZETA ROCADEIRA
10,00000
40,000
400,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Partida
1,00000
40,000
40,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
1,00000
145,000
145,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cinematico
4,00000
25,000
100,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia
4,00000
23,000
92,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Alternador
2,00000
21,000
42,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Dentada
1,00000
37,000
37,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta Cardan
3,00000
70,000
210,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ESTIRANTE DO HIDRAULICO
2,00000
119,000
238,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
FAROL DIANTEIRO
4,00000
144,000
576,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Induzido Partida
2,00000
100,000
200,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Embreagem
1,00000
205,000
205,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lampada Farol
8,00000
12,000
96,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lanterna Trazeira
2,00000
130,000
260,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PLACA DIODO
1,00000
180,000
180,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Par Palheta
1,00000
74,000
74,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Parafuso Roda
32,00000
11,875
380,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Pivo Suspensao
2,00000
49,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
4,00000
21,000
84,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNA
4,00000
34,000
136,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
2,00000
45,000
90,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rele Auxiliar
3,00000
36,000
108,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Alternador
2,00000
39,000
78,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Roda Dianteira
2,00000
59,000
118,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rotor Alternador
3,00000
104,667
314,00
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
TENSOR CORREIA
1,00000
36,800
36,80
29/06/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
TERCEIRO PONTO
1,00000
192,000
192,00
29/06/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
170,00000
8,700
1.479,00
29/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
29/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
373,00000
1,200
447,60
29/06/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
36,97500
10,800
399,33
29/06/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
458,59800
2,410
1.105,221
29/06/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
29/06/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
20,000
40,00
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
AMPLIFICADOR LINHA VHF/UHF20D
2,00000
14,000
28,00
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
CONECTOR F TRADICIONAL
1,00000
7,000
7,00
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
DIVISOR 1/4 PASSIVO ALTA FREQ.
3,00000
5,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Disco Escalar do Alimentador
2,00000
2,000
4,00
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
LNBF TWIN SKY
2,00000
18,000
36,00
29/06/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor Sinal de TV Sot VSR2000
2,00000
120,000
240,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
26,000
13,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
28,000
28,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
20,000
20,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
20,000
40,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
22,000
44,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Pimentao
0,50000
14,000
7,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
29/06/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
30,000
90,00
30/06/2009
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
SAVEIRO 1.6 ALC/GAS.BRANCO CRISTAL
1,00000
28.500,000
28.500,00
30/06/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
280,000
560,00
30/06/2009
IPT-Indústria de Postes Teixeira LTDA.
66.802.877/0001-04
Tubo Concr. diam.0,40x1,50 SP
100,50000
30,000
3.015,00
30/06/2009
Mardam -Ind.e Com.de Prod.de Higiene LTDA.
03.713.939/0002-72
MASTERFRALDA EG
1,00000
59,260
59,26
30/06/2009
Mardam -Ind.e Com.de Prod.de Higiene LTDA.
03.713.939/0002-72
MASTERFRALDA G C/30
10,00000
80,860
808,60
30/06/2009
Mardam -Ind.e Com.de Prod.de Higiene LTDA.
03.713.939/0002-72
MASTERFRALDA M C/30
10,00000
80,860
808,60
30/06/2009
Mardam -Ind.e Com.de Prod.de Higiene LTDA.
03.713.939/0002-72
MASTERFRALDA P
2,00000
59,260
118,52
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Adaptador 3/4
20,00000
4,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BROCA AÇO 3/8
5,00000
17,000
85,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 35 Mm.
9,00000
16,000
144,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 40mm
5,00000
17,000
85,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal
40,00000
8,000
320,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal p/Pintura
41,00000
6,000
246,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 100 mm
15,00000
42,000
630,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 3/4
15,00000
12,000
180,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 50 MM
6,00000
27,000
162,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
15,00000
21,000
315,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cola
10,00000
8,500
85,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Esmalte
5,00000
46,000
230,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fechadura
3,00000
26,000
78,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 4.2
30,00000
8,700
261,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon 50 MT
20,00000
5,000
100,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Folha Serra
20,00000
4,500
90,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO 1 1/2
10,00000
3,000
30,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
20,00000
4,500
90,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
30,00000
5,500
165,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 3/4
10,00000
8,500
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA GALVANIZADA 3/4
20,00000
4,500
90,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Azul 3/4
23,00000
4,500
103,50
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Galvanizada
20,00000
5,500
110,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
MANGUEIRA 1 POLEG.
150,00000
1,750
262,50
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Prego
15,00000
7,000
105,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro 3/4
14,00000
11,500
161,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TE 50 MM
10,00000
3,500
35,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te Soldavel 60mm
10,00000
12,800
128,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Telha Capa
100,00000
1,500
150,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Telha Romana
2.000,00000
0,750
1.500,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo 8 Furo
1.000,00000
0,380
380,00
30/06/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira 3/4
8,00000
14,000
112,00
30/06/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Arruela
1,00000
23,000
23,00
30/06/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Bracadeira
1,00000
58,000
58,00
30/06/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
PENEIRA
1,00000
12,000
12,00
30/06/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Prestação de Serviço
1,00000
42,000
42,00
81.265,079
72.636,529
230.788,656
Fiorilli S/C Software Ltda
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