|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.260,60000
1,330
3.006,598
03/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,150
132,25
03/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
294,00000
1,150
338,10
03/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
41,48000
9,590
397,793
03/05/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
583,04300
2,520
1.469,268
03/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
03/05/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
158,00000
7,500
1.185,00
03/05/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
10,80000
4,500
48,60
03/05/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
1,80000
5,500
9,90
03/05/2010
Tropical R.Preto-Com.de Hortif.LTDA
96.454.830/0001-68
MAÇÃ
8,00000
36,000
288,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
28,000
28,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
30,000
15,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
24,000
12,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
2,00000
20,000
40,00
03/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
30,000
90,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Adaptador de Incendio 2.1/2 x 1.1/2
1,00000
45,000
45,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
ESGUICHO AGULHETA
1,00000
25,000
25,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor PQS 04 Kgs. n§ 5
4,00000
40,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Recarga Extintor PQS 06 Kgs.
3,00000
38,000
114,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Recarga em Extintor PQS 04 Kgs.
1,00000
25,000
25,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
SERV.RECARGA CO2 6 KG
2,00000
48,000
96,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
SERV.REV.REC.PAB 4 K
2,00000
70,000
140,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
SERV.TROCA MANOMETRO
1,00000
3,000
3,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Serviço Rec. Ext.PQS 6 K
4,00000
53,000
212,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Serviço Troca de Valvula
1,00000
17,000
17,00
04/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Serviço de Troca de Mangueiras
1,00000
5,000
5,00
04/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,450
294,00
04/05/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FF 14 1.0 BOL. X 1/4 X 2 PRENSADO
4,00000
13,050
52,20
04/05/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA GATES 1/4 M3K 3000 PSI
0,60000
13,000
7,80
04/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Adesivo Vidros
1,00000
42,500
42,50
04/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
60,000
60,00
04/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
233,500
233,50
04/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
04/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
04/05/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
22,00000
5,750
126,50
04/05/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
23,00000
2,000
46,00
04/05/2010
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem de Pneus
2,00000
230,000
460,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
1,00000
50,000
50,00
05/05/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MONITOR LG W2243 21.5"
3,00000
460,000
1.380,00
05/05/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
PROC.INTEL 77P CORE 2 Q8400 C/ PEROFERICOS
3,00000
1.410,000
4.230,00
05/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,850
291,00
05/05/2010
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
120,00000
1,800
216,00
05/05/2010
Johnson & Jhonson Brasil Ind.Com.Prod.Saude LTDA.
54.516.661/0001-01
ULTRA TEST STRIPS C/50
128,00000
20,000
2.560,00
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
ADOÇANTE C/3
1,00000
5,850
5,85
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Agua Sanitaria c/12
4,00000
19,330
77,32
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Amaciante 2 Litros
24,00000
3,690
88,56
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
BRILHA ALUMINIO
72,00000
1,150
82,80
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Bom Ar
24,00000
5,180
124,32
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Cha Mate Leao 200g c/ 30
2,00000
39,000
78,00
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Condicionador Cabelo
36,00000
3,650
131,40
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
DET.PÓ TIXAN
7,00000
55,800
390,60
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
DETERGENTE 5 LITROS
12,00000
8,500
102,00
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Detergente Liquido Ype Neutro
18,00000
19,920
358,56
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Esponja Scoth -Brite 10 Un
23,00000
11,900
273,70
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Flanela
2,00000
12,900
25,80
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Fosforo
1,00000
32,900
32,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Guardanapo papel pct c/50 30x43
1,00000
8,990
8,99
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
HARPIC 2/1
14,00000
2,690
37,66
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
INSET.SBP AERO
12,00000
5,490
65,88
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
INSETICIDA AER.MULTI 300 ML
12,00000
5,640
67,68
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LIMPA VIDRO GRANDE
2,00000
1,490
2,98
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LIMPADOR DESENG.VEJA 500 ML
2,00000
4,690
9,38
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LIMPADOR VEJA X14
1,00000
6,690
6,69
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LUSTRA MÓVEIS 200 ML C /03
2,00000
8,090
16,18
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Luva Borracha
6,00000
4,990
29,94
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LÃ DE AÇO ASSOLAN
1,00000
152,600
152,60
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
MUCILON MILHO
8,00000
6,850
54,80
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Mucilon de Arroz
4,00000
6,850
27,40
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Papel Higienico
42,00000
23,070
968,96
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabao PDC Ype
7,00000
28,900
202,30
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabonete
2,00000
61,780
123,56
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sapolio Po
6,00000
1,990
11,94
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Vassoura Nylon
8,00000
8,900
71,20
05/05/2010
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Veja Multiuso 6x500ML
32,00000
12,710
406,72
05/05/2010
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
PINO P4 P/ ELIMINADOR DE PILHAS
1,00000
3,730
3,73
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2010
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
SERVIÇO ASSIST.TECNICA EM ELETRO
1,00000
264,670
264,67
05/05/2010
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
TOMADA BAT.JACK FEMEA 1 CONTATO+1 CHAVE
1,00000
4,460
4,46
05/05/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
06/05/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
9,640
9,64
06/05/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRA
1,00000
17,320
17,32
06/05/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO DO SEDIMENTADOR
1,00000
97,200
97,20
06/05/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO ESPECIAL
1,00000
253,400
253,40
06/05/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
REVISÃO DE KM
1,00000
522,440
522,44
06/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
6,950
208,50
06/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
8,110
364,95
06/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
56,070
56,07
06/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,000
157,50
06/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,530
70,60
06/05/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM
50,00000
2,480
124,00
06/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-9,010
-9,01
06/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
VONAU FLASH 8 MG
1,00000
50,030
50,03
06/05/2010
Etore Donizete Sabadin
102.810.098-13
SERRAGEM MADEIRA
17,50000
120,000
2.100,00
06/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Amortecedor Dianteiro
2,00000
108,600
217,20
06/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Amortecedor Traseiro
3,00000
116,367
349,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
BATENTE EIXO TRASEIRO
2,00000
26,500
53,00
06/05/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Eletrodo 3,25mm
10,00000
12,000
120,00
07/05/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
Serviço de Letreiro e Faixas
30,00000
12,000
360,00
07/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Cabo Vela
1,00000
84,500
84,50
07/05/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
REVISAR SISTEMA ALIMENTAÇÃO
1,00000
50,000
50,00
07/05/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Serv. Executado Bomba Injetora
1,00000
350,000
350,00
07/05/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
TROCAR BUCHA TECNIL ALAVANCA CAMBIO
1,00000
30,000
30,00
07/05/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
7,99000
24,110
192,639
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ARRUELA DE BICO
1,00000
25,000
25,00
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA TECNIL ALAVANCA CAMBIO
1,00000
10,000
10,00
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bomba Alimentadora
1,00000
200,000
200,00
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Junta Flange
1,00000
8,000
8,00
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PARAFUSO OCO
1,00000
26,000
26,00
07/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Reparo
1,00000
65,000
65,00
07/05/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
07/05/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
10/05/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
152,00000
1,000
152,00
10/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.265,30000
1,270
2.876,931
10/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
365,12000
2,520
920,102
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
5.000,00000
0,021
105,00
10/05/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Metformina 850MG
5.000,00000
0,045
225,00
10/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,150
132,25
10/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
284,00000
1,150
326,60
10/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,24000
9,590
357,132
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
CONJ.INJ.ELETRON.DIESEL
1,00000
95,000
95,00
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
ELETROVALVULA
1,00000
101,970
101,97
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
MAO DE OBRA EM BICO INJETOR
1,00000
50,000
50,00
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
R/R REGULADOR PRESSÃO
3,00000
95,000
285,00
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
R/R SENSOR CONTAGIROS
2,00000
95,000
190,00
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE COMBUSTIVEL
2,90000
95,000
275,50
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Serviço Mão Obra Mecanico
2,00000
95,000
190,00
10/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
TRANSMISSOR
1,00000
260,520
260,52
10/05/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
78,00000
2,520
196,56
10/05/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
135,00000
7,500
1.012,50
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CANO 8 POLEGADAS
8,00000
132,000
1.056,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CANO SOLD.1 1/4
2,00000
43,000
86,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Reboco
55,00000
7,800
429,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
40,00000
6,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano 3/4
11,00000
11,000
121,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano 4"
5,00000
44,000
220,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
110,00000
19,000
2.090,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo 3/4
10,00000
4,000
40,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo 4"
10,00000
4,900
49,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4x1/2
5,00000
4,800
24,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
DISJUNTOR BIPOLAR 15 A
8,00000
32,000
256,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
DISJUNTOR BIPOLAR 20
5,00000
33,000
165,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
15,00000
18,900
283,50
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 1,5 MM
2,00000
36,000
72,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 2,5 mm
3,00000
58,000
174,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 4 mm
2,00000
90,000
180,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
30,00000
4,500
135,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luminaria 2 x 40
6,00000
46,000
276,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ponta Azul
10,00000
5,000
50,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Quadro 12 Circuito
1,00000
127,000
127,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Quadro Distrib. p/18 ou 20 Disjuntores
1,00000
148,000
148,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Reator 2x40
8,00000
17,000
136,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Gaveta 1 1/2
3,00000
58,000
174,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Pressao 3/4
3,00000
38,000
114,00
10/05/2010
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo Po de Mico
2.000,00000
0,170
340,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ACIDO ACETILSALICILICO AAS
10.400,00000
0,010
104,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ANLODIPINA 10 MG
1.000,00000
0,045
45,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ANLODIPINA 5 MG
2.000,00000
0,030
60,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 25 MG
3.000,00000
0,024
72,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ENALAPRIL 10 MG
3.000,00000
0,037
111,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ENALAPRIL 20 MG
3.000,00000
0,045
135,00
10/05/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ENALAPRIL 5 MG
1.660,00000
0,030
49,80
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
26,000
26,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
32,000
32,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
24,000
24,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
28,000
56,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
0,50000
26,000
13,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
10/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
45,000
135,00
11/05/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
11/05/2010
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
DESCONTO
1,00000
-50,000
-50,00
11/05/2010
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
FREEZER 394 LITROS 2 TAMPAS METALFRIO HORIZ.
1,00000
1.399,000
1.399,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2010
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
REFRIGERADOR 240 LITROS ELECTROLUX
1,00000
799,000
799,00
11/05/2010
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
1,00000
-1,500
-1,50
11/05/2010
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
1,00000
36,500
36,50
11/05/2010
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
175,000
700,00
11/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,300
322,00
11/05/2010
Grafisa-Santos Grafica e Editora LTDA.
55.582.548/0001-89
LIVRO DIDATICO-VIVER E UMA ARTE
50,00000
10,800
540,00
11/05/2010
Grafisa-Santos Grafica e Editora LTDA.
55.582.548/0001-89
SERV.PRESTADO CONFECÇÃO DE IMPRESSOS
1,00000
210,000
210,00
11/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
25,00000
5,000
125,00
11/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
11/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
11/05/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
11/05/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
11/05/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
12/05/2010
Eletrônica Componel Rio Preto LTDA -ME
72.743.669/0001-84
CAIXA AMPLIFICADA
1,00000
720,000
720,00
12/05/2010
Eletrônica Componel Rio Preto LTDA -ME
72.743.669/0001-84
MICROFONE S/FIO
1,00000
190,000
190,00
12/05/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
16,00000
68,500
1.096,00
12/05/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
46,000
46,00
12/05/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Filme P.V.C.
3,00000
16,500
49,50
12/05/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
Recuperar Eixo Frezado do Cambio
1,00000
250,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2010
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO
2,00000
1.402,750
2.805,50
12/05/2010
M.L.T.Ferrari -Bebidas -EPP
07.873.356/0001-89
Alcool
6,00000
30,000
180,00
12/05/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,100
880,00
12/05/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
12/05/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
12/05/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE GOIABA
4,00000
5,600
22,40
12/05/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
13/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
13/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,990
287,64
13/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
43,510
43,51
13/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,000
157,50
13/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,400
68,00
13/05/2010
Banderplaca Ind.Com.Ltda
00.759.039/0001-97
Placa Denomin.Aluminio p/Ident.de Patrimonio
1.000,00000
0,460
460,00
13/05/2010
Copy Facil Copiadora Ltda-ME
07.656.724/0001-37
Cracha P.V.C. com Foto
1,00000
8,000
8,00
13/05/2010
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
200,000
200,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Abocath N.24
100,00000
1,450
145,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Abocath n.22
100,00000
1,400
140,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe 12 Cm.
60,00000
8,600
516,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Compressa de Gaze
80,00000
8,550
684,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Descarpack 13 Lts.
20,00000
3,200
64,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS
100,00000
1,600
160,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
20,00000
18,850
377,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Procedimento Media c/100
40,00000
13,200
528,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Procedimento Pequena c/100
30,00000
13,200
396,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Toalha
24,00000
9,300
223,20
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
SERINGA DESC. 5 ML S/AG
600,00000
0,250
150,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG
800,00000
0,280
224,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Seringa Descartavel 3 Ml. S/A
300,00000
0,180
54,00
14/05/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Sonda Uretral n. 12
100,00000
0,800
80,00
14/05/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Fonte ATX
1,00000
90,000
90,00
14/05/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Serviço de Manut. em Monitor
1,00000
190,000
190,00
14/05/2010
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
COLA BRANCA ALMAFLEX 5 KG
1,00000
52,000
52,00
14/05/2010
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
COLA FORMICA 2.8 KG
1,00000
43,000
43,00
14/05/2010
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Compensado Virolina Laminado
1,00000
140,000
140,00
14/05/2010
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
PARAFUSO JOMARCA PHILIPS 3.5 X 40
5,00000
6,000
30,00
14/05/2010
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
PARAFUSO JOMARCA PHILIPS 4.0X 45
5,00000
7,000
35,00
14/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,350
282,00
14/05/2010
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
272,00000
4,883
1.328,067
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
300,00000
5,200
1.560,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Fisiologico 100ML
300,00000
2,750
825,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Fisiologico 250 Ml.
200,00000
3,300
660,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Fisiologico 500 Ml
140,00000
4,200
588,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Glicofisiologico 1000ML
60,00000
5,200
312,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Glicofisiologico 250 Ml.
30,00000
3,200
96,00
14/05/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Soro Glicofisiologico 500 Ml
20,00000
4,600
92,00
14/05/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
4,00000
27,500
110,00
14/05/2010
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
Cimento
80,00000
19,000
1.520,00
17/05/2010
Adailton Reginaldo Freitas da Silva - ME
00.934.572/0001-48
BATERIA 100 AH
1,00000
470,000
470,00
17/05/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Homocinética Lado Roda
2,00000
220,000
440,00
17/05/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Cambio
3,00000
80,000
240,00
17/05/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
160,00000
1,000
160,00
17/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.064,50000
1,270
2.621,915
17/05/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
20,00000
7,830
156,60
17/05/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
2,00000
61,110
122,22
17/05/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-27,820
-27,82
17/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
17/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
329,00000
1,200
394,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
36,90000
9,800
361,62
17/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONF.SUPORTE,TIRAR PARF.TUBAGEM CAMINHAO
1,00000
160,000
160,00
17/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
Confecçao de porta de ferro
1,00000
630,000
630,00
17/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTA FOLHA MED.160X120 TUBOS 20X30 COLUN.10X10
1,00000
400,000
400,00
17/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SERV.SOLDA TRATOR E ROÇADEIRA
1,00000
170,000
170,00
17/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SOLDAR BRAÇO HIDRAULICO PATROL
1,00000
63,000
63,00
17/05/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
329,58700
2,520
830,559
17/05/2010
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
55,00000
1,800
99,00
17/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
17/05/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
8,21000
24,110
197,943
17/05/2010
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
PALMEIRA
5,00000
30,000
150,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
22,000
22,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
30,000
15,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
20,000
10,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
28,000
56,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
0,50000
28,000
14,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
17/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
35,000
105,00
18/05/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartucho HP 51645 A
1,00000
110,900
110,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
TONER HP 05 A
1,00000
247,900
247,90
18/05/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PASTICO MUDA 17 X 20 X 0.08 PRETO
5,00000
44,070
220,35
18/05/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO MUDA 35X40X015 PRETO
0,50000
408,340
204,17
18/05/2010
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONFECÇÃO GRADE PROTEÇÃO EM TUBO 20 X 20
4,00000
162,500
650,00
18/05/2010
J.H.F.Casa das Mangueiras LTDA.- ME
08.798.891/0001-85
MANGUEIRA RECAPAGEM 1/2 X 3.0
100,00000
1,500
150,00
18/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
18/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
18/05/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
207,00000
7,500
1.552,50
18/05/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Troca de Lanterna
2,00000
30,000
60,00
18/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SINALEIRA TRASEIRA (COMPLETA) L.E
1,00000
325,000
325,00
18/05/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SINALEIRA TRASEIRA (COMPLETA)L.D
1,00000
325,000
325,00
18/05/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
18/05/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
18/05/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
GARFO TOMADA DE FORCA
1,00000
40,000
40,00
19/05/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
#1/2 X 385
24,00000
2,750
66,00
19/05/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
CONFECÇÃO GRELHA P/ FOGÃO INDUSTRIAL
3,00000
31,000
93,00
19/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,850
291,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Cuica Master
2,00000
90,000
180,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
DIAFRAGMA CUICA
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Graxa
3,00000
16,000
48,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
JOGO LONA FREIO DIANTEIRO
1,00000
308,000
308,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
KIT CONEXÃO
1,00000
292,000
292,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
LONA FREIO TRAS.
1,00000
308,000
308,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA EMERGENCIA CUICA
2,00000
55,000
110,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Maneco WABCO
1,00000
185,000
185,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REGULADOR PRESSÃO KNORR
1,00000
110,000
110,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REP. VALVULA,ADAPT.VALVULA PEDAL,REV.TAMB.LONAS
1,00000
570,000
570,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REPARO VALVULA E REV.CARCAÇA REGULADOR
1,00000
175,000
175,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
17,000
34,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Retentor Cubo Traz.
2,00000
22,000
44,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SUPORTE VALVULA PEDAL EXTERNO
1,00000
185,000
185,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SUPORTE VALVULA PEDAL INTERNO
1,00000
170,000
170,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
TECALON 12 MM
4,00000
5,000
20,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Trava Aranha
2,00000
4,000
8,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA DESCARGA RAPIDA
5,00000
35,000
175,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula 2 vias
1,00000
30,000
30,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Pedal
1,00000
680,000
680,00
19/05/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Rele Knorr
1,00000
190,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2010
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
APIDRA FRASCO 10 ML
1,00000
85,000
85,00
20/05/2010
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
292,000
292,00
20/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
6,900
207,00
20/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,960
286,56
20/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
46,020
46,02
20/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,000
157,50
20/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,290
65,80
20/05/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Bracadeira
2,00000
3,270
6,54
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
CABO MASSA
1,00000
195,800
195,80
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
FUSIVEL
1,00000
63,350
63,35
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
MOTOR
1,00000
1.400,000
1.400,00
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
2,00000
95,000
190,00
20/05/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Revisao Motor Partida
1,00000
95,000
95,00
20/05/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
40,00000
2,800
112,00
20/05/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR BUNGE
1,00000
98,000
98,00
20/05/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
COLA MAXCOL
6,00000
11,000
66,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Quente
4,00000
21,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
E.V.A
60,00000
4,200
252,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Fita Dupla Face
2,00000
2,000
4,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Gliter
6,00000
5,500
33,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel de Seda
100,00000
0,150
15,00
21/05/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Spray Color Gin
8,00000
19,000
152,00
21/05/2010
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Ambroxol Adulto 100ml
100,00000
1,120
112,00
21/05/2010
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Ambroxol Infantil 100 Ml.
150,00000
1,050
157,50
21/05/2010
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP.
2.000,00000
0,030
60,00
21/05/2010
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Dexclorfeniramina Liquido
200,00000
1,000
200,00
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHAPA FF 18 1.20X2.00X2.00
23,04000
3,342
77,00
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHAPA FQ II 3.00X2.00X3.00
89,00000
3,300
293,70
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHATO 11/2 X 1/4X6.00
12,50000
3,248
40,60
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHATO 2X1/4X6.00
30,80000
3,247
100,008
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Disco Corte 12x1/8x5/8x2R
2,00000
5,500
11,00
21/05/2010
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
ZARCÃO
1,00000
97,700
97,70
21/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,350
282,00
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Anel
1,00000
8,000
8,00
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Bracadeira
1,00000
15,000
15,00
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
RETENTOR RODA DIFER
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
ROLAMENTO AGULHA 28 X
1,00000
288,000
288,00
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
SAIDA W-20B-W20E-W18D-W18E
1,00000
60,000
60,00
21/05/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
TUBO FR 120
2,00000
180,000
360,00
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
ARAME COBREADO MEDIO 3/32"-2,38 MM
5,00000
8,000
40,00
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
ARAME LATÃO 3,18 MM (GROSSO)
1,00000
37,800
37,80
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
BICO CORTE Nº10 GLP
1,00000
28,900
28,90
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
CONJUNTO SOLDA OXIGENIO ACETILENO C/MAÇARICO
1,00000
2.226,250
2.226,25
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
DESCONTO
1,00000
-0,150
-0,15
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
FLUXO P/SOLDA LATÃO/BRONZE
1,00000
9,180
9,18
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
MARTELO CHAPEAD.PENA RETA
1,00000
26,050
26,05
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
MARTELO CHAPEADO PENA ATRAV.
1,00000
25,830
25,83
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
TASSO RECURVADO
1,00000
47,200
47,20
21/05/2010
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
TASSO RIM
1,00000
47,200
47,20
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
CAIXA DISCO SEMANAL DML
20,00000
24,000
480,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 1000/20
8,00000
83,000
664,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 900.20
10,00000
70,000
700,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara KR 16
2,00000
45,000
90,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215.70.15
2,00000
480,000
960,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU RADIAL 205 X 70 X 15
4,00000
490,000
1.960,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 1000/20
6,00000
840,000
5.040,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 750/16
2,00000
380,000
760,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 900/20
10,00000
640,000
6.400,00
21/05/2010
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Protetor Aro 20
10,00000
30,000
300,00
24/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.878,60000
1,210
2.273,106
24/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor Ap 10 Lts.
1,00000
32,000
32,00
24/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor PQS 04 Kgs. n§ 5
2,00000
40,000
80,00
24/05/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor PQS 06 Kgs. n§ 5
1,00000
55,000
55,00
24/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
24/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
254,00000
1,200
304,80
24/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
36,50000
9,990
364,635
24/05/2010
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ALBUMINA 1 KG
9,00000
45,000
405,00
24/05/2010
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ
9,00000
26,000
234,00
24/05/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
428,09500
2,520
1.078,799
24/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
24/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
24/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
24/05/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
187,00000
7,500
1.402,50
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
26,000
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
40,000
20,00
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
26,000
26,00
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
20,000
20,00
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
36,000
72,00
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
2,00000
20,000
40,00
24/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
48,000
144,00
25/05/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJX2D4 D25-D32A 220 V
1,00000
19,000
19,00
25/05/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJ X 2 32
1,00000
70,000
70,00
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Amortecedor Traseiro
2,00000
56,600
113,20
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CABO PUXADOR CAPO
1,00000
8,500
8,50
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CAMPANA TRASEIRA
1,00000
87,300
87,30
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CILINDRO RODA TRASEIRA
1,00000
20,000
20,00
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Disco Freio
1,00000
62,600
62,60
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Lona
1,00000
9,300
9,30
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Pastilha de Freio
1,00000
14,000
14,00
25/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
REBITE LONA
1,00000
0,100
0,10
25/05/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito
20,00000
2,450
49,00
25/05/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO
50,00000
0,600
30,00
25/05/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
10,00000
0,100
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2010
Mercantil de Cereais Rio Preto LTDA.
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo Nita
15,00000
63,000
945,00
25/05/2010
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ACESSORIO DE PROTESE
1,00000
205,000
205,00
25/05/2010
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Arroz 6x5
50,00000
44,000
2.200,00
25/05/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ARAME GALVANIZADO 18
1,00000
13,700
13,70
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BALAIO POLITILENO
3,00000
29,500
88,50
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Balde Plastico 10 Lts.
1,00000
6,000
6,00
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Bota Borracha
2,00000
28,700
57,40
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
CABO DE ENXADA
3,00000
5,250
15,75
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ENXADA
3,00000
23,900
71,70
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Enxadao
1,00000
21,700
21,70
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Foice
1,00000
12,500
12,50
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
3,00000
8,500
25,50
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Mangueira 1/2
30,00000
1,300
39,00
26/05/2010
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Serra Starret
2,00000
1,400
2,80
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Guarana Diet Poty Pet 2000 ML
5,00000
6,173
30,867
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ICMS
1,00000
24,650
24,65
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
9,780
9,78
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
3,00000
5,732
17,197
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
3,00000
6,173
18,52
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Limao Poty 2000 ML
3,00000
6,173
18,52
26/05/2010
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Roller Cola Light Pet 2000 ML
5,00000
5,732
28,661
26/05/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 74
1,00000
12,900
12,90
26/05/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA JL 540
1,00000
125,000
125,00
26/05/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA JL 541
1,00000
125,000
125,00
26/05/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
SERV.PREST.CARTUCHO 2010
1,00000
58,000
58,00
26/05/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
4,00000
45,000
180,00
26/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
BATENTE EIXO TRASEIRO
2,00000
4,500
9,00
26/05/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
JG.FRISO LATERAL
1,00000
57,300
57,30
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
28,180
28,18
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
19,000
19,00
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,800
2,80
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha
1,00000
165,000
165,00
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Lampada Assimetrica 12 V
1,00000
13,550
13,55
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINT.
4,20000
27,800
116,76
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
RETIFICAR DISCO FREIO
1,00000
80,000
80,00
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
REVISÃO DE KM
1,00000
119,000
119,00
26/05/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
TROCAR PASTILHA TRASEIRA
1,00000
119,000
119,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
ARRUELA DE ENC.DE MOTOR
1,00000
43,000
43,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Anel Motor
1,00000
307,000
307,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
BOMBA OLEO MOTOR
1,00000
600,000
600,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
BRONZINA BIELA DE MOTOR
1,00000
100,000
100,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
BRONZINA MANCAL DE MOTOR
1,00000
90,000
90,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bomba d'Agua
1,00000
153,000
153,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bucha Biela
1,00000
97,000
97,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
CAMISA CILINDRO STD
1,00000
250,000
250,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Correia Dentada
1,00000
220,000
220,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Embuchar Bielas
4,00000
20,000
80,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
FILTRO DE AR
1,00000
65,000
65,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Filtro Combustivel
1,00000
73,000
73,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Filtro Oleo
1,00000
41,000
41,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Guia Valvula
1,00000
89,000
89,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Junta Motor
1,00000
882,000
882,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Velas
4,00000
33,000
132,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
MAO DE OBRA RETICA BOMBA E BICO
1,00000
1.195,000
1.195,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
1,00000
1.100,000
1.100,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
PISTÃO DE MOTOR
1,00000
1.400,000
1.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA BLOCO
1,00000
200,000
200,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
300,000
300,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Retifica Virabrequim
1,00000
180,000
180,00
26/05/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR
1,00000
115,000
115,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
20,00000
5,700
114,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
9,700
48,50
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
15,00000
2,100
31,50
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
50,00000
4,800
240,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
5,00000
3,000
15,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,200
4,20
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
5,00000
2,250
11,25
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
7,900
15,80
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,400
46,80
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
60,00000
2,400
144,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
10,00000
1,200
12,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
20,00000
0,680
13,60
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
5,00000
1,500
7,50
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
80,00000
3,840
307,20
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
14,900
14,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,500
22,50
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
9,900
19,80
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
70,00000
2,100
147,00
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
26/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
10,00000
1,000
10,00
27/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,960
238,80
27/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
35,580
35,58
27/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,000
157,50
27/05/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
35,00000
3,290
115,15
27/05/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
22,00000
5,750
126,50
27/05/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
28/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
BIS/CLOPIDO GRGN 75/28
1,00000
126,330
126,33
28/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CONCOR 2,5 MG
1,00000
58,720
58,72
28/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
206,980
206,98
28/05/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-104,380
-104,38
28/05/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
200,00000
2,200
440,00
28/05/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
4,00000
27,500
110,00
28/05/2010
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400 X 24
1,00000
750,000
750,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
95,00000
5,700
541,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
25,00000
9,700
242,50
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR CRISTAL
50,00000
1,700
85,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
65,00000
2,100
136,50
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
240,00000
4,800
1.152,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
15,00000
3,000
45,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
6,00000
4,200
25,20
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
23,00000
2,250
51,75
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
12,00000
7,900
94,80
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
17,00000
23,400
397,80
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
240,00000
2,400
576,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
30,00000
1,200
36,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
115,00000
0,680
78,20
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
45,00000
1,500
67,50
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
5,900
59,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
370,00000
3,840
1.420,80
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
6,00000
14,900
89,40
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
30,00000
4,500
135,00
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
12,00000
9,900
118,80
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
360,00000
2,100
756,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
25,00000
0,900
22,50
28/05/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
25,00000
1,000
25,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
ANTENA INTERNET 19 DBI PINTADA
1,00000
70,000
70,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
CANO GALVONIZADO
1,00000
20,000
20,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
FIO DE REDE 4 PARES
8,00000
2,000
16,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
RJ 45
2,00000
2,000
4,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
ROTEADOR LINK SYS WRTP 54 G
1,00000
180,000
180,00
28/05/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
SUPORTE DE TELHA ALTO
1,00000
10,000
10,00
31/05/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
160,00000
1,000
160,00
31/05/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.852,10000
1,210
2.241,041
31/05/2010
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
BATERIA SELADA 12 V 7A
1,00000
90,000
90,00
31/05/2010
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
150,000
150,00
31/05/2010
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
DESCONTO
1,00000
-113,500
-113,50
31/05/2010
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO S/BASE
50,00000
28,960
1.448,00
31/05/2010
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO IGEMAG
50,00000
1,410
70,50
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Amortecedor Dianteiro
2,00000
241,800
483,60
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Amortecedor Traseiro
2,00000
135,000
270,00
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
BORRACHA SUP.AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
6,000
12,00
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
CILINDRO RODA TRASEIRA
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
GUARDA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
9,500
19,00
31/05/2010
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Kit Batente Inf/Sup. Amort. Dianteiro
2,00000
41,500
83,00
31/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
105,00000
1,200
126,00
31/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
319,00000
1,200
382,80
31/05/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
40,45500
9,990
404,145
31/05/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
563,07000
2,520
1.418,936
31/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
31/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
31/05/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
31/05/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
198,00000
7,500
1.485,00
31/05/2010
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
ARMARIO ALTO C/PORTA 3 PRAT.RODIZ.1.70X0.90.X0.70
1,00000
1.200,000
1.200,00
31/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA BRASIL
0,50000
20,000
10,00
31/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
24,000
12,00
31/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
20,000
10,00
31/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
30,000
60,00
31/05/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
40,000
120,00
82.973,930
44.953,258
182.964,073
Fiorilli S/C Software Ltda
|