Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2011
ANTONIO FELICIANO FARINHAS
06.182.258/0001-32
FARINHA DE TRIGO NITA
15,00000
67,000
1.005,00
01/11/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
AZICERIO HELIANTO 400 GR
3,00000
85,300
255,90
01/11/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
CURATIVO ADAPTIC 7,5 X 20 CM
2,00000
19,800
39,60
01/11/2011
Casa Nicoletti Ferrag. e Ferramentas LTDA.
59.964.783/0001-76
Faca Ceifadeira
1,00000
60,000
60,00
01/11/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACAS ADESIVAS 2,00 X 1,50
1,00000
210,000
210,00
01/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
ANAFRANIL SR 75 20C
2,00000
55,600
111,20
01/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-17,800
-17,80
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 16,00 MM PT
150,00000
5,700
855,00
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 50 MM PT
200,00000
15,800
3.160,00
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 95,00 MM PT
90,00000
29,000
2.610,00
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Chave Seccionadora 250A
1,00000
165,000
165,00
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Disjuntor Mono 20A
54,00000
5,200
280,80
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Fita Isolante 20 mts
5,00000
3,400
17,00
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
FUSIVEL NH 00 80 A
12,00000
4,700
56,40
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
FUSIVEL NH 200A
6,00000
13,450
80,70
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Interruptor Simples
10,00000
2,250
22,50
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
LAMPADA FLUOR ESPIRAL 25W X 127V
142,00000
8,400
1.192,80
01/11/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Tomada 2p + T
5,00000
3,100
15,50
01/11/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
60,00000
4,800
288,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BARRA TUBO SOLDAVEL 50MM
5,00000
42,000
210,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BARRAS FERRO 4.2
100,00000
5,000
500,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BARRAS FERRO 5/16
50,00000
17,500
875,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4
20,00000
4,000
80,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4x1/2
20,00000
4,000
80,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELOS PORTA AZUL 3/4
10,00000
5,000
50,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ducha Higienica
2,00000
52,000
104,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ENXADA
4,00000
23,000
92,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Enxadao
4,00000
18,000
72,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura externa
3,00000
28,000
84,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 10 Mm
150,00000
3,200
480,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Lampada Fluorescente
30,00000
4,500
135,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luva Azul 3/4x1/2
20,00000
4,000
80,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LUVAS CORRER 3/4
20,00000
6,800
136,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Mangueira
100,00000
1,100
110,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Pedra Britada
45,00000
42,000
1.890,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PIA MARMORE 1,50MT
1,00000
115,000
115,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PORTAS PNTURA 0,80
3,00000
50,000
150,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
SACOS CAL
120,00000
9,000
1.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
SACOS CAL PINTURA
160,00000
6,000
960,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
SACOS CIMENTO
190,00000
21,000
3.990,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo Po de Mico
17.000,00000
0,200
3.400,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Torneira 3/4
4,00000
16,000
64,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Torneira Lavatorio
2,00000
55,000
110,00
01/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Valvula Descarga
7,00000
65,000
455,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
25,00000
1,600
40,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
30,00000
2,000
60,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
20,00000
2,500
50,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
7,00000
36,000
252,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
7,00000
17,000
119,00
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
35,00000
1,700
59,50
01/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
01/11/2011
Odair Vicente Bastos -ME
04.002.436/0001-70
Alinhamento Eixo Diant. e Balanceamento
1,00000
100,000
100,00
01/11/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
02/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REI FACA & CABO PRETO
2,00000
2,990
5,98
02/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SANREMO CONJ.POTES RETANG. 3 PCS
3,00000
11,127
33,38
03/11/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
ALAVANCA MUDANÇA MARCHA DUCATO 2.8
1,00000
615,250
615,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Coxim Escapamento
1,00000
35,200
35,20
03/11/2011
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
 Baralho 139 Copaz
3,00000
50,000
150,00
03/11/2011
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Bolas de Bochas
1,00000
300,000
300,00
03/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA MORANGO EMB.1L
105,00000
1,400
147,00
03/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
255,00000
1,400
357,00
03/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
33,40000
11,490
383,766
03/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
LANCHE NATURAL
700,00000
1,200
840,00
03/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
30,00000
18,900
567,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
BUCHINHO
17,00000
30,000
510,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
Cicas
1,00000
30,000
30,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
CIPRESTE
3,00000
60,000
180,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
DIONELA
30,00000
3,000
90,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
Muda de Fenix
13,00000
30,000
390,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
Oiti
2,00000
15,000
30,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
PATA DE ELEFANTE
1,00000
30,000
30,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
Substrato Agricola
19,00000
15,000
285,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
Triangulo
1,00000
60,000
60,00
03/11/2011
Poty Flores LTDA - ME
05.487.684/0001-11
TRIANGULO GRANDE
5,00000
100,000
500,00
03/11/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
22,400
22,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU BRASFRUT 01X01X KG
1,00000
22,400
22,40
03/11/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE GOIABA BRASFRUT 01 X 1 KG
1,00000
22,400
22,40
03/11/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
42,800
42,80
03/11/2011
SOBRADINHO COM.EXTR.AREIA E PEDREG.LTDA ME
04.562.050/0001-13
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
03/11/2011
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
ESPELHO CRISTAL 4 MM
0,55000
140,000
77,00
04/11/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PICAO DO SUBSOLADOR BALDAN
3,00000
50,000
150,00
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Disco Freio
4,00000
36,855
147,42
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Filtro Combustivel
1,00000
8,490
8,49
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Jogo Cabo de Vela
1,00000
64,950
64,95
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Freio
4,00000
9,720
38,88
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pastilha de Freio
2,00000
33,500
67,00
04/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
VELAS
4,00000
8,690
34,76
04/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-119,390
-119,39
04/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
INSLANTUS 100FR 10ML 0F059A
11,00000
1,000
11,00
04/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Singulair 10 Mg.
1,00000
104,290
104,29
04/11/2011
Eliano Henrique Davi - ME
13.445.723/0001-46
LANCHES
16,00000
5,500
88,00
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
COLHER REFORCADA GRANDE CRISTAL
2,00000
5,982
11,965
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
COPO 050 ML PLASTICO ABNT
2,00000
49,500
99,00
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
Copo 180 Ml.
20,00000
54,000
1.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
FOLHA DE PAPEL 60X 0,60 STRONG LISO- KG
21,10000
5,716
120,616
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
GARFO REFORCADO GRANDE
2,00000
5,986
11,972
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
3,00000
23,985
71,955
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
PAPEL TOALHA BRANCO DIBBON 22.5X21CM
20,00000
6,250
125,00
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
SACO PE 28X42 ROLO C/ 1000UN
3,00000
28,483
85,448
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
SACO PE 50X 80X 0,20 SOLDA FUNDO
2,00000
143,799
287,599
04/11/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
Sacola plastica 40x50
2,00000
46,870
93,741
04/11/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
160,00000
3,450
552,00
05/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
140,00000
8,300
1.162,00
05/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
9,00000
3,990
35,91
07/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.221,70000
1,840
2.247,928
07/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
876,90000
2,690
2.358,861
07/11/2011
Elmaz Comercio Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
DESCONTO
1,00000
-11,560
-11,56
07/11/2011
Elmaz Comercio Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
TUBO DE FREIO
2,00000
38,280
76,56
07/11/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.803,00000
1,970
9.461,91
07/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
07/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
07/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
07/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,100
11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
10,00000
13,000
130,00
07/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
80,00000
2,000
160,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
15,00000
1,600
24,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
15,00000
30,800
462,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
20,00000
2,500
50,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
35,00000
1,700
59,50
07/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
25,00000
1,700
42,50
08/11/2011
Argitubos Produtos Ceramicos LTDA - ME
11.463.616/0001-15
Tubo Ceramico DN 150mmx1.500mm
152,00000
9,000
1.368,00
08/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-COCO EMB.1 LITRO
105,00000
1,400
147,00
08/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
250,00000
1,400
350,00
08/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
38,40000
11,490
441,216
08/11/2011
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
3,200
96,00
08/11/2011
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR FARINHA 2.5 KG
8,00000
12,250
98,00
08/11/2011
Odair Vicente Bastos -ME
04.002.436/0001-70
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS
1,00000
100,000
100,00
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS
1,00000
113,000
113,00
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
28,130
28,13
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJAO CARTER
1,00000
3,000
3,00
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
LAMPADA DE 12V
1,00000
14,500
14,50
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Lavagem Completa
1,00000
39,000
39,00
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO SEMI-SINTETICO 200 ML
4,20000
29,000
121,80
08/11/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERVICO AOS 145.500KM (87.000 MILHAS)
1,00000
44,700
44,70
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
ACESSORIOS P/ MESA LAPIS/CLIPS ACRILICO
1,00000
9,500
9,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Alfinete
1,00000
3,900
3,90
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
BORRACHA 20 MERCUR
2,00000
0,650
1,30
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO 10 MAT. RED NOSE ESPIRAL
1,00000
42,000
42,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Espiral c/96 Fls.
2,00000
4,300
8,60
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Esferografica
6,00000
0,500
3,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cartolina 150 Grs. Branca
15,00000
0,700
10,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CASE P/ NOTEBOOCK C/ ZIPER 15,4 POLEGADAS
1,00000
45,000
45,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA BASTÃO
9,00000
3,500
31,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CRACHA PROTETOR HORIZ/ VERTICAL
50,00000
0,550
27,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
DESCONTO
1,00000
-1,000
-1,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
DVD´S GRAVAVEIS MAXELL DVD-R 4.7GB
5,00000
1,500
7,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA P/ EMPACOTAMENTO
4,00000
2,800
11,20
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA/FITILHOS 5MM X 50MT
1,00000
1,250
1,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
INDICE DE FICHARIO AZ 6X9
1,00000
12,000
12,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
LÁPIS PRETO Nº 2
12,00000
0,600
7,20
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Atas c/100 Fls.
1,00000
10,900
10,90
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Atas c/50 Fls.
1,00000
6,900
6,90
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
MOUSE OPICO LEADERSHIP PS 2
1,00000
32,000
32,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
MOUSE OPTICO
1,00000
21,500
21,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEIS ESPECIAL A4 P/IMPRESSAO VERDE 180G
1,00000
1,350
1,35
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA C/ GRAMPO PCT C/20
4,00000
2,000
8,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA COM ABA ELASTICA PAPELAO
20,00000
1,450
29,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA PLASTICA
3,00000
1,400
4,20
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta Polionda 4 Cm.
3,00000
3,500
10,50
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta Polionda 5,5 Cm.
8,00000
4,700
37,60
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA SANFONADA
1,00000
24,000
24,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO
1,00000
21,600
21,60
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTAS SANFONADAS FUME
1,00000
24,000
24,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PILHA ENERGIZER MAX -SM C/2 PEQ AA2
2,00000
4,900
9,80
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico 1100 P
1,00000
2,950
2,95
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
QUADRO AVISO C/MOLDURA MADEIRA CORTICA/FELTRO
1,00000
33,000
33,00
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
SACO POLI TRANSP. 20X30 CROMUS
50,00000
0,300
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Super Bonder
1,00000
3,800
3,80
08/11/2011
PRIMEXTECH DIST.PROD.INFORMATICA LTDA
13.281.460/0001-87
MICROCOMPUT. INTEL CORE 17 C/4GB E PERIFÉRICOS
2,00000
1.710,000
3.420,00
08/11/2011
PRIMEXTECH DIST.PROD.INFORMATICA LTDA
13.281.460/0001-87
MONITOR 23P LG E 2360V LED
2,00000
550,000
1.100,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
CABO COAXIAL RGC59 67% MALHA TRANCADA
2,00000
40,000
80,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
CONECTOR N MACHO
100,00000
1,000
100,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
DIVISOR 2 SAIDAS 950-2400MHZ
10,00000
3,000
30,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
DIVISOR 4 SIDAS 950/2400MHZ
9,00000
5,000
45,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor de Sinal de TV Via Satelite
2,00000
110,000
220,00
08/11/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
SUPORTE INFINITI-PR UNIVERSAL P/FIXACAO DE TV L
5,00000
35,000
175,00
08/11/2011
Rubidiesel Bombas Injetoras LTDA .
59.965.624/0001-96
Jogo de Reparo
1,00000
9,290
9,29
08/11/2011
Rubidiesel Bombas Injetoras LTDA .
59.965.624/0001-96
PISTÃO BOMBA / DIAFRAGMA
1,00000
29,710
29,71
08/11/2011
Rubidiesel Bombas Injetoras LTDA .
59.965.624/0001-96
SERVICO DE BOMBA E ALIN./SERV. DE TORNO
1,00000
116,000
116,00
08/11/2011
Rubidiesel Bombas Injetoras LTDA .
59.965.624/0001-96
VALVULA DE RETORNO BBA INJ.
1,00000
63,000
63,00
08/11/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
20,00000
15,000
300,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME ALOE VERA 100GR
11,00000
25,000
275,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME LANETI 200 G
20,00000
16,000
320,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
GEL GARBOPOL 5KG
25,00000
35,000
875,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE CALENDULA
4,00000
70,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE GIRASSOL
35,00000
35,000
1.225,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA 10% 200 G
25,00000
15,000
375,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA 3% GEL 300 G
30,00000
8,000
240,00
08/11/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Sulfadiazina de Prata 1%
23,00000
40,000
920,00
09/11/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
CAFE TORRADO E MOIDO
35,00000
9,800
343,00
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
ASSENTO
2,00000
21,760
43,52
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
Embolo
2,00000
45,195
90,39
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
GUIA
2,00000
29,100
58,20
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
JUNTA
5,00000
4,852
24,26
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
Mancal
1,00000
78,200
78,20
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
PARAFUSO
2,00000
17,710
35,42
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
Retentor
2,00000
17,825
35,65
09/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
Trava
2,00000
2,370
4,74
09/11/2011
Elmaz Comercio Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
DESCONTO
1,00000
-1,280
-1,28
09/11/2011
Elmaz Comercio Veiculos Ltda
60.001.815/0001-17
MANCAL
4,00000
2,820
11,28
09/11/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
60,00000
5,000
300,00
09/11/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
VERDE USA MBB 6600 GL
2,00000
100,000
200,00
09/11/2011
J.MAHFUZ LTDA
54.289.996/0022-50
FREEZER HOR.METFRI DA 550 546 L BRANCO 110V
1,00000
1.799,000
1.799,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bico Injetor
6,00000
130,480
782,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
BOMBA DE PALETAS
1,00000
195,000
195,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
BUJÃO ROSCADO
1,00000
64,800
64,80
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
CARCACA BAMBO DISTRIBUIDORA
1,00000
749,300
749,30
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,00000
19,500
39,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO DE ARRUELA
1,00000
15,000
15,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO DE REPARO V.E. BOMBA ROTATIVA
1,00000
85,000
85,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Junta
3,00000
3,500
10,50
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MAO DE OBRA REG. BOMBA E BICO INJETOR
1,00000
350,000
350,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MAO DE OBRA REVISAO ENCANAMENTO
1,00000
30,000
30,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
PISTAO DE AVANCO
1,00000
226,000
226,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
REPARO BOMBA ALIM.MOTOR CUMMINS
1,00000
136,000
136,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Retentor
1,00000
18,000
18,00
09/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
VALVULA DE RETORNO BBA INJ.
1,00000
47,000
47,00
09/11/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
SERVICO DE FREIO DE MAO E RETIFICAR DISCOS
1,00000
110,000
110,00
09/11/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
DESCONTO
1,00000
-4,670
-4,67
09/11/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Roundup 5 Litros
4,00000
58,368
233,471
10/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
MACOS DE ALFACE
81,00000
2,000
162,00
10/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Vagem
9,00000
6,000
54,00
10/11/2011
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
REPARO CM FREIO 1 1/2 D60 FUIDO
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo Grande
1,00000
20,000
20,00
10/11/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARVEDILOL 6,25 MG
3.000,00000
0,190
570,00
10/11/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CLONAZEPAM 2 MG
5.000,00000
0,039
195,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
DESMONTAR,RECUPERAR E MONTAR SISTEMA DE FREIO
2,00000
280,000
560,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
DESMONTAR,RECUPERAR E MONTAR SUSPENSAO DIANTEIRA
1,00000
290,000
290,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
DESMONTAR,RECUPERAR E MONTAR,CABECOTE ONIBUS
1,00000
600,000
600,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL E REGULAGEM MOTOR
1,00000
220,000
220,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
REMOCAO,REVISAO E INSTALACAO CAIXA DIRECAO
1,00000
260,000
260,00
10/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR HOMOCINETICA E COIFA DO EIXO
1,00000
210,000
210,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
16,00000
39,000
624,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Lavada
102,00000
43,000
4.386,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Argamassa 20 Kgs.
100,00000
6,000
600,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BATENTE ANGELIM 0,80
1,00000
95,000
95,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BATENTE ANGELIM 0,90
10,00000
95,000
950,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
13,00000
39,000
507,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PORTA VERNIZ 0,90 CM
10,00000
89,000
890,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Porta Verniz 80
1,00000
82,000
82,00
10/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REJUNTE CINZA
160,00000
2,400
384,00
10/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
10/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
STEAK DD FRANGO EMPANADO
30,00000
10,400
312,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CABO ENXADA
10,00000
6,000
60,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
COLHER DE PEDREIRO
5,00000
18,000
90,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Desempenadeira
5,00000
7,000
35,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Disco Diamantado
4,00000
25,000
100,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fita Isolante
2,00000
5,000
10,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Formao
5,00000
14,000
70,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lima K.F
20,00000
11,500
230,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LINHA PEDREIRO
4,00000
3,000
12,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PINCEL
10,00000
3,500
35,00
10/11/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Serrinha
20,00000
4,500
90,00
11/11/2011
CARDOSO & GUIZI RIO PRETO LTDA ME
13.575.992/0001-27
SERV.MONTAGEM CONJ.TRAMBULADOR/REFAZER HASTE
1,00000
1.200,000
1.200,00
11/11/2011
Marcio Valsechi e CIA .LTDA
01.648.800/0001-86
LUVA MALHA DE AÇO
1,00000
270,000
270,00
11/11/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLAS FUTSAL PU
2,00000
100,000
200,00
11/11/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLAS TOPPER OFIC CAMPO
6,00000
120,000
720,00
11/11/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
MEIAO FUT POKER
15,00000
12,000
180,00
13/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
13/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
14/11/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
ARROZ FOFURA 1 L.F. 6/5KG
1.300,00000
1,370
1.781,00
14/11/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
490,00000
2,190
1.073,10
14/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.242,70000
1,840
2.286,568
14/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
841,20000
2,690
2.262,828
14/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
400,00000
8,300
3.320,00
14/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
21,00000
3,990
83,79
14/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
15,00000
0,600
9,00
14/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,100
11,00
14/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
103,00000
2,000
206,00
14/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
14/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
50,00000
9,800
490,00
14/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
14/11/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 0.5 M3 (PPU-MED)
0,50000
78,666
39,333
16/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
MACOS DE ALFACE
80,00000
2,000
160,00
16/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Vagem
10,00000
6,000
60,00
16/11/2011
ANTONIO MARMIROLLI E OUTRO
08.341.301/0001-90
OVOS TIPO EXTRA
3,00000
75,000
225,00
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
59,510
59,51
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
6,00000
6,641
39,847
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Novembro de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Laranja Poty 2000 ML
6,00000
7,738
46,428
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
REFRIGERANTE POTY LIMAO PET DE 2 LTS
6,00000
6,641
39,847
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
6,00000
6,641
39,847
16/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
UVA POTY PET 2000 ML
6,00000
6,641
39,847
16/11/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER MINOLTA TN116 BH 164
2,00000
195,430
390,86
16/11/2011
DANDYFARMA DIST.FARMACEUTICA LTDA
49.652.514/0001-10
ATACAND 8 MG
1,00000
94,550
94,55
16/11/2011
DANDYFARMA DIST.FARMACEUTICA LTDA
49.652.514/0001-10
CONCOR 2,5 MG
1,00000
62,250
62,25
16/11/2011
DANDYFARMA DIST.FARMACEUTICA LTDA
49.652.514/0001-10
CRESTOR 20 MG
2,00000
219,420
438,84
16/11/2011
DANDYFARMA DIST.FARMACEUTICA LTDA
49.652.514/0001-10
DESCONTO
1,00000
-224,570
-224,57
16/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-SALADA DE FRUTAS EMB.1LT
115,00000
1,400
161,00
16/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
320,00000
1,400
448,00
16/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
37,20000
11,000
409,20
16/11/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
3,00000
-2,000
-6,00
16/11/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP BOTIJOES DE 13 KILOS
3,00000
39,000
117,00
16/11/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP CILINDROS DE 45 KILOS
4,00000
175,000
700,00
16/11/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,000
300,00
16/11/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.246,40000
1,970
10.335,408
16/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
9,00000
13,000
117,00
16/11/2011
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
REFERENTE A PLOTAGEM
1,00000
149,850
149,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2011
MAYK PALHERANI EPP
04.185.548/0001-04
TELEFONE S/FIO SIEMENS GIGASET
1,00000
85,000
85,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
41,00000
1,600
65,60
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
6,00000
30,800
184,80
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
20,00000
1,500
30,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
40,00000
2,100
84,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
70,00000
2,000
140,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
40,00000
2,500
100,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
12,00000
17,000
204,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
50,00000
1,700
85,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
12,00000
1,500
18,00
16/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
50,00000
1,700
85,00
16/11/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.082,000
2.082,00
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
Brinquedo
91,00000
2,601
236,65
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
COLECAO BELA BELINHA CAFEZINHO MATRIX
10,00000
2,890
28,90
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
COLECAO BELA BELINHA JANTAR MATRIX
15,00000
2,890
43,35
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
COLECAO BELA BELINHA KIT BELEZA MATRIX
11,00000
2,890
31,79
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
COLECAO BELA BELINHA PANELINHA MATRIX
37,00000
2,150
79,55
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
JOGO DE COZINHA MATRIX
2,00000
2,890
5,78
17/11/2011
ATACADAO 2010 LTDA ME
11.423.049/0001-73
JOGO DE SALA MATRIX
15,00000
2,890
43,35
17/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KITAO HOMOCINETICA
1,00000
89,420
89,42
17/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Freio
2,00000
11,810
23,62
17/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pastilha de Freio
1,00000
43,510
43,51
17/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
PASTILHA FREIO TRASEIRO
1,00000
39,510
39,51
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Biscoito Polvilho
10,00000
16,050
160,50
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
24,00000
5,830
139,92
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
24,00000
21,300
511,20
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MARGARINA C/SAL 500GR-COAMO
36,00000
4,040
145,44
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
24,00000
7,300
175,20
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
360,00000
3,160
1.137,60
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SAL REFINADO IODADO 1KG-DUNORTE
60,00000
0,650
39,00
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
36,00000
3,990
143,64
17/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
VINAGRE DE VINHO 750ML-PALHINHA
100,00000
1,650
165,00
17/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
30,00000
7,400
222,00
17/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
20,00000
18,900
378,00
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
ANTENA FRONTAL EP-3
1,00000
12,620
12,62
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
EIXO PRINCIPAL EP-3
1,00000
15,030
15,03
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
MODULO DE IMPRESSAO EP-3 USINADO
1,00000
17,970
17,97
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
REBITE PLASTICO TIPO CANOA P/ FURO 3,5 MM
2,00000
1,790
3,58
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
SERVICO EM ELETRO ORC.APROVADO Nº0001003
1,00000
249,700
249,70
17/11/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
TOMADA BAT.JACK FEMEA 1 CONTATO + CHAVE
1,00000
3,220
3,22
17/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
NUTREN PÓ 400 GRS
6,00000
29,500
177,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
1 FITA EMPAC 48X45 TRANS
1,00000
9,550
9,55
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
ALFINETE BACCHI MAPAS
3,00000
2,400
7,20
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Almofada p/Carimbo n. 3
3,00000
4,200
12,60
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
BOBINA KRAFT SEMI 60 CM
1,00000
30,900
30,90
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
BORRACHA 60 SP
1,00000
7,100
7,10
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caderno Brochura c/ 96 Fls.
20,00000
1,300
26,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO BROCHURAO 96 FLS
30,00000
2,590
77,70
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO UNI CD 15 X 1 4 ELEMENTOS
20,00000
10,200
204,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caneta Esferografica
4,00000
14,900
59,60
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caneta Hidrocor c/12
3,00000
6,650
19,95
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Clips 2/0
3,00000
5,650
16,95
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Clips 8/0
3,00000
5,650
16,95
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cola Bastao c/12 Unds.
1,00000
8,990
8,99
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Corretivo Liquido
1,00000
7,900
7,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
ESPIRAL PRETO 17 MM
10,00000
0,150
1,50
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
ESPIRAL PT 29 MM
10,00000
0,500
5,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
ETIQUETA INKJET PRINT N 10 10 FLS 101 X 50.8
1,00000
7,600
7,60
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
FICHARIO 6 X 9 ACR METAL
2,00000
55,900
111,80
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
GRAMPEADOR ADECK GE 302 16 CM
2,00000
9,000
18,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
GRAMPO DUBLIN 26/6 5000 UND GALVANIZADO
5,00000
2,600
13,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Grampo Trilho c/50 Unds.
10,00000
4,990
49,90
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
IND TEL INDEX ESP 21 X 15
2,00000
11,700
23,40
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Lapis Cor c/36
1,00000
24,900
24,90
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Lapis Grafite Preto n§ 02
2,00000
25,000
50,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Livro Ata c/200 Fls.
2,00000
14,250
28,50
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Marcador Atomico
4,00000
2,550
10,20
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Marcador Color 850 Pilot
20,00000
2,000
40,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Marcador Quadro Branco WBM-7
10,00000
5,150
51,50
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Marcador Texto
5,00000
0,750
3,75
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PASTA AZ
30,00000
0,950
28,50
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PASTA ELA NEW LAINE 40 MM CORES
10,00000
2,290
22,90
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PASTA ELA PLAST OF EST CORES
1,00000
11,800
11,80
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PASTA L TRANSPARENTE
230,00000
4,800
1.104,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PLASTICO 4 F MEDIO 078
50,00000
0,090
4,50
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PLASTICO TRANSPARENTE
3,00000
3,350
10,05
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Prancheta Duratex
5,00000
1,800
9,00
18/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
RECADOR ADESIVADOS 76 X 102 100FLS
3,00000
2,150
6,45
18/11/2011
B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
05.411.274/0001-97
F.CONT.LAB 04 C/BLOQ. 03V MOORE 1143-6 C/2000
1,00000
222,000
222,00
18/11/2011
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
Valvula Retencao Vertical H.3P
1,00000
60,000
60,00
18/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Depakote 250 mg comp.
2,00000
35,310
70,62
18/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-62,230
-62,23
18/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
FORFIG 100 MG 30 CP
1,00000
42,180
42,18
18/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
RITALINA 20 CP
1,00000
20,080
20,08
18/11/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
TRAYENTA 5MG 30 CP
1,00000
178,000
178,00
18/11/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGO FIBRA 060 MM CL 20 X PBA 060 MM
3,00000
46,000
138,00
18/11/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
TUBO NYLON 3/16
5,00000
20,000
100,00
18/11/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
INSTALACAO DE APARELHOS C/ IDENTIFICADOR
1,00000
70,000
70,00
18/11/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
MANUTENCAO APARELHO TELEFONICO
1,00000
50,000
50,00
18/11/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA
1,00000
90,000
90,00
18/11/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
REPROGRAMACAO DE CENTRAL
1,00000
80,000
80,00
18/11/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
VERIFICACAO DE DEFEITO RAMAL 20
1,00000
20,000
20,00
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
ABACAXI PEROLA
3,00000
2,190
6,57
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Novembro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
AZEITONA S/ CAROCO
0,80000
14,690
11,752
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BACON AURORA
0,75000
13,500
10,125
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Caldo Knor Carne
2,00000
1,190
2,38
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Caldo Knor Galinha
2,00000
1,190
2,38
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CALDO KNORR BACON/LOURO 57G
2,00000
1,190
2,38
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CANELA EM RAMA
4,00000
0,900
3,60
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
FAROFA KODILAR MAND. MAND.TEMP. PIC.300G
23,00000
2,090
48,07
18/11/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
OLEO MARIA TRADICIONAL 500ML NOVO BICO
2,00000
5,600
11,20
18/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Piso
300,00000
12,500
3.750,00
18/11/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REVESTIMENTO DE PAREDE
120,00000
15,000
1.800,00
19/11/2011
Sorvetes Bady LTDA -ME
62.785.712/0001-10
SORVETES
600,00000
0,350
210,00
20/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
20/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
20/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
21/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.175,50000
1,840
2.162,92
21/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
900,60000
2,690
2.422,614
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Cilindro Mestre
1,00000
61,450
61,45
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Disco Freio
2,00000
17,250
34,50
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Flexivel Freio
2,00000
8,050
16,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Freio
2,00000
8,100
16,20
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pastilha de Freio
1,00000
13,680
13,68
21/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
REPARO FREIO DISCO
2,00000
6,000
12,00
21/11/2011
Eliano Henrique Davi - ME
13.445.723/0001-46
LANCHES
16,00000
5,500
88,00
21/11/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.085,97000
1,970
10.019,361
21/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
15,00000
0,600
9,00
21/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,100
11,00
21/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
9,00000
13,000
117,00
21/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
103,00000
2,000
206,00
21/11/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
LANCHES
29,00000
5,750
166,75
21/11/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
22,00000
2,500
55,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
41,00000
1,600
65,60
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
6,00000
30,800
184,80
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
20,00000
1,500
30,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
40,00000
2,100
84,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
70,00000
2,000
140,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
40,00000
2,500
100,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
12,00000
17,000
204,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
50,00000
1,700
85,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
12,00000
1,500
18,00
21/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
50,00000
1,700
85,00
21/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
NUTREN PÓ 400 GRS
6,00000
29,500
177,00
21/11/2011
Rioplast Maquinas e Embalagens LTDA-ME
04.073.758/0001-00
LUVA MALHA DE AÇO
1,00000
280,000
280,00
21/11/2011
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
75,00000
2,450
183,75
21/11/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE SOLDA EM RODA CAMINHAO
1,00000
130,000
130,00
21/11/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE SOLDA EM RODA PA GARREGADEIRA
1,00000
180,000
180,00
21/11/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO RECUPERACAO 3º PONTO TRATOR
1,00000
220,000
220,00
21/11/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO RECUPERACAO CABECALHO TRATOR
3,00000
70,000
210,00
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
BOLA PEMALTY ZC
1,00000
135,000
135,00
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
Bola Penalty Digital C/C
4,00000
69,900
279,60
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
Bola Penalty Pro
1,00000
130,000
130,00
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
TROFEU GRANDE
5,00000
29,700
148,50
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
TROFEU MEDIO
1,00000
26,700
26,70
21/11/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
TROFEU PEQUENO
2,00000
24,900
49,80
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
APLICADOR COLA QUENTE PEQ WESTERN 953 10 W
3,00000
5,900
17,70
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CAMURCA CORES
125,00000
0,390
48,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CARTAO FOSCO CORES
80,00000
0,490
39,20
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartolina Branca
61,00000
0,300
18,30
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartolina Colorida
20,00000
0,390
7,80
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
COLA 1KG CASCOREZ EXTRA
1,00000
15,000
15,00
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Corretivo Toque Magico
3,00000
1,150
3,45
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
DESCONTO
1,00000
-2,300
-2,30
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
EVA 2MM 40 X 60
90,00000
1,250
112,50
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
FITA CREPE 18X50
5,00000
2,150
10,75
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Fita Empacotamento 48x45 c/5
10,00000
1,950
19,50
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Gizao de Cera c/12
50,00000
2,100
105,00
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Hectografico H-85
1,00000
31,690
31,69
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
LAPIS GRAFITE FABER 1205 MAX
50,00000
0,480
24,00
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL SULFITE A-4
6,00000
11,400
68,40
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Refil Cola Quente
10,00000
0,350
3,50
22/11/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Regua Plastica 30 Cm.
20,00000
0,450
9,00
22/11/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML
60,00000
16,150
969,00
22/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
220,00000
1,400
308,00
22/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
30,05000
11,000
330,55
22/11/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
120,00000
3,700
444,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVICO CONFECCAO JALECO
1,00000
25,000
25,00
22/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVICO CONFECCOES DE AVENTAIS
9,00000
12,000
108,00
22/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVIÇOS CONFECCÇOES CAMISETAS
28,00000
13,000
364,00
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
2,00000
20,400
40,80
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO WAFER 140GR TRIUNFO
70,00000
1,140
79,80
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
30,00000
9,800
294,00
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
6,00000
44,000
264,00
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
PRESUNTO COZIDO ESTRELA
9,00000
14,140
127,26
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELLA AUROLAT
10,00000
15,450
154,50
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
REFRIGERANTE GUARANA 2L DOLLY
40,00000
2,380
95,20
22/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
SUCO SABOR CAJU 500ML SERIGY
35,00000
3,300
115,50
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Bastao Cola Quente Fina
10,00000
0,380
3,80
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO BROCHURINHA C/48 FOLHAS
70,00000
0,580
40,60
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Retro Projetor
2,00000
1,900
3,80
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cartolina Color Set
20,00000
0,430
8,60
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Clips Galvanizado 3/0 500 Grs.
3,00000
8,500
25,50
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CORRETIVO
6,00000
1,200
7,20
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Crepe
10,00000
2,400
24,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Transparente 50x50
8,00000
2,000
16,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Folhas Papel Verniz Verde
15,00000
0,200
3,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Folhas Papel Verniz Vermelho
15,00000
0,200
3,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon
101,00000
0,350
35,35
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Amarelo
20,00000
0,390
7,80
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Azul
15,00000
0,390
5,85
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CREPON BRANCO
30,00000
0,390
11,70
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Laranja
10,00000
0,390
3,90
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CREPON LILAS
10,00000
0,390
3,90
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CREPON MARROM
10,00000
0,390
3,90
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CREPON ROSA
10,00000
0,390
3,90
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Verde
20,00000
0,390
7,80
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Vermelho
30,00000
0,390
11,70
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SULFITE A-4
6,00000
10,900
65,40
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SULFITE A3
5,00000
24,500
122,50
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Verniz Amarelo
15,00000
0,200
3,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Verniz Azul
15,00000
0,200
3,00
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Revolver Cola Quente
5,00000
6,950
34,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
TUBO DE COLA CASCOREZ 1 KG
2,00000
13,550
27,10
22/11/2011
R. BERALDI QUIMICA LTDA-ME
12.374.220/0001-64
Carbonato de Sódio
100,00000
4,000
400,00
22/11/2011
R. BERALDI QUIMICA LTDA-ME
12.374.220/0001-64
Sulfato de Aluminio
100,00000
2,000
200,00
22/11/2011
R. BERALDI QUIMICA LTDA-ME
12.374.220/0001-64
Sulfato de Cobre
25,00000
15,000
375,00
22/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
BOLA LIDER BASQUETE 124
1.250,00000
4,850
6.062,50
22/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
DESCONTO
1,00000
-187,500
-187,50
22/11/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
LOCACAO DE BENS MOVEIS S/ OPERADOR PECAS ANDAIMESS
30,00000
3,300
99,00
22/11/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
LOCACAO DE BENS MOVEIS S/OPERADOR DIAGONAIS
7,00000
3,000
21,00
23/11/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU ÔNIBUS
3,00000
20,000
60,00
23/11/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU RETRO
1,00000
55,000
55,00
23/11/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU TRASEIRO TRATOR
2,00000
50,000
100,00
23/11/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
TROCA PNEU
3,00000
15,000
45,00
23/11/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
AZICERIO HELIANTO 400 GR
6,00000
85,300
511,80
23/11/2011
Ceramica Urubupunga LTDA.-EPP
56.520.208/0001-96
BLOCOS CERAMICOS 8 FUROS EXTRA ESPECIAL
18.000,00000
0,430
7.740,00
23/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Batente Bandeja Inferior
2,00000
9,900
19,80
23/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Coxim Motor
2,00000
86,000
172,00
23/11/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-2,000
-4,00
23/11/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP BOTIJOES DE 13 KILOS
2,00000
39,000
78,00
23/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
DESMOMNTAR,RECUP,MONTAR SIST.EMBREAG.E REG.MOTOR
1,00000
220,000
220,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
EMBUXAM,CAIXA DIR,FREIO DE MOLA E AMORTECEDOR
1,00000
500,000
500,00
23/11/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
REMOCAO,REVISAO E INSTAL.DE MOTOR E CAMBIO
1,00000
800,000
800,00
23/11/2011
LM Com. e import. Rio Preto Ltda-ME
04.223.564/0001-44
TONER GESTRTNER MODELO 1302
1,00000
120,000
120,00
23/11/2011
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
Camiseta 100% Poliester
40,00000
25,000
1.000,00
23/11/2011
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
Meia Futebol de Campo
40,00000
10,000
400,00
23/11/2011
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
Short 100% Poliester
36,00000
17,000
612,00
23/11/2011
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
SHORT DRY FIT MODELS
4,00000
25,000
100,00
23/11/2011
Marques e Lino Autoeletrico LTDA-ME
01.396.130/0001-58
POLIA ALTERNADOR 2.7/3.0
1,00000
73,000
73,00
23/11/2011
Marques e Lino Autoeletrico LTDA-ME
01.396.130/0001-58
Rolamento 6303
1,00000
38,000
38,00
23/11/2011
Marques e Lino Autoeletrico LTDA-ME
01.396.130/0001-58
Rolamento Alternador
1,00000
22,000
22,00
23/11/2011
Marques e Lino Autoeletrico LTDA-ME
01.396.130/0001-58
SERVICO DE ALTERNADOR
1,00000
40,000
40,00
23/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso
40,00000
2,120
84,80
23/11/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
DESCONTO
1,00000
-4,540
-4,54
23/11/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Roundup 5 Litros
4,00000
56,770
227,078
23/11/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
24/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
MACOS DE ALFACE
80,00000
2,000
160,00
24/11/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Vagem
10,00000
6,000
60,00
24/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Guarana Poty Pet 2000ML
3,00000
14,420
43,26
24/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
3,540
3,54
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
3,00000
15,100
45,30
24/11/2011
FILMAGEM MAKING OF LTDA ME
08.659.465/0001-60
FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO
1,00000
500,000
500,00
24/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
ARMACAO TASCHIBRA BOAS FESTAS
1,00000
433,950
433,95
24/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
ENFEITE NATALINO
2,00000
10,450
20,90
24/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
PAPAI NOEL GRAVATA 90 CM
1,00000
129,950
129,95
24/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
PISCA PISCA MAGIZI COLOR
20,00000
4,490
89,80
24/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
PISCA PISCA RIOMASTER REDE
10,00000
22,490
224,90
24/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
DESCONTO
1,00000
-64,140
-64,14
24/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
PAPAI NOEL INFLAVEL D & A 240
1,00000
213,790
213,79
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
CAPACITOR
1,00000
38,000
38,00
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
LAMINA 50 CM
2,00000
52,000
104,00
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Platinado
1,00000
24,000
24,00
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Rolamento 6204
1,00000
22,000
22,00
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Rolamento de Esfera
1,00000
20,000
20,00
24/11/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
SERVICO REBOBINAMENTO DE MOTOR
1,00000
175,000
175,00
25/11/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
ARROZ FOFURA 1 L.F. 6/5KG
803,00000
1,370
1.100,11
25/11/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
340,00000
2,190
744,60
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER ML 5949
4,00000
55,000
220,00
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS 2010D3
1,00000
70,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Novembro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS 2612A
1,00000
55,000
55,00
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE 530A
1,00000
120,000
120,00
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE255A
1,00000
110,000
110,00
25/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE505A
1,00000
70,000
70,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
5,00000
79,400
397,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria 150 AH
4,00000
420,000
1.680,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bendix
1,00000
68,000
68,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BOIA DE COMBUSTIVEL
1,00000
60,000
60,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba Combustivel
1,00000
90,000
90,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BOMBA COMBUSTIVEL FLEX
2,00000
132,000
264,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba d'Agua
3,00000
82,667
248,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cabo Acelerador
1,00000
21,000
21,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cabo Freio Mao
1,00000
65,000
65,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave de Luz
1,00000
79,900
79,90
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave de Seta c/Lampejo
1,00000
132,000
132,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cilindro Mestre
1,00000
95,000
95,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CINEMATICO RODOAR
10,00000
22,000
220,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Dentada
1,00000
22,000
22,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Coxim Motor
3,00000
70,333
211,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta Cardan
4,00000
85,000
340,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
FAROL DIANTEIRO
2,00000
105,000
210,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
INTERRUPTOR DE LUZ FAROL
3,00000
145,000
435,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Junta Homocinetica
4,00000
120,000
480,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Embreagem
1,00000
294,000
294,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
KIT EMBREAGEM MB 1313
1,00000
1.006,000
1.006,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
KIT ROLAMENTO RODA
2,00000
45,000
90,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lampada H4 24 Wts. Biodo
4,00000
16,000
64,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
LANTERNA PISCA DIANT.MB
1,00000
87,000
87,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA EM ONIBUS
1,00000
600,000
600,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Oleo Motor
8,00000
15,000
120,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PALHETA 174
8,00000
39,500
316,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PAR AMORTECEDOR TRAZ.
1,00000
295,000
295,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PARAFUSO PARA RODOAR
20,00000
13,000
260,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
POLIA TENSOR
2,00000
102,000
204,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Radiador
1,00000
217,500
217,50
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
1,00000
39,000
39,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Roda Dianteira
2,00000
60,000
120,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
4,00000
80,000
320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNA
4,00000
250,000
1.000,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rotor Alternador
1,00000
120,000
120,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
SENSOR NIVEL DO TANQUE
1,00000
72,800
72,80
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Serviço de Revisão Instalação Elétrica
1,00000
150,000
150,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
SERVICO MECANICO PRESTADO EM UNO
1,00000
200,000
200,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Silencioso Intermediario
1,00000
111,000
111,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Tambor Freio
2,00000
75,000
150,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
TENSOR
1,00000
47,000
47,00
25/11/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
VELA
3,00000
57,333
172,00
25/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
100,00000
3,000
300,00
25/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Correia
1,00000
20,970
20,97
25/11/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
FILTRO OLEO BLINDADO MOTOR
3,00000
34,900
104,70
25/11/2011
Eliane G.Cristovão de Campos - ME
69.304.731/0001-27
SUPOSITORIO NITEDIPINA 0,3T OZORIO 5T
1,00000
61,000
61,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
CABO VELOCIMETRO 129055E 10400MM 0364 ROD
1,00000
80,000
80,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
CONJ.LAMINA 7D 1308/1310
1,00000
70,000
70,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
CONJUNTO ALAVANCA
1,00000
35,000
35,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
2,00000
25,000
50,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
RELOGIO 7 D
1,00000
230,000
230,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
SERVICO INSTALACAO E PASSAR TCG P/ FRENTE
1,00000
450,000
450,00
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Novembro de 2011
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
SERVICO PASSAR TCG P/ FRENTE E MAO DE OBRA
1,00000
660,000
660,00
25/11/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
TACOGRAFO ELETR.1318 7D/24V C/REDUZIDA
1,00000
1.500,000
1.500,00
25/11/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
226,00000
5,721
1.293,059
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
BALAIO C/ALCA DE POLIESTER
1,00000
48,000
48,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CABO DE ENXADA
3,00000
7,000
21,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CABO DE MARTELO
6,00000
2,000
12,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado
2,00000
11,000
22,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CADEADO PADO 40MM
1,00000
18,900
18,90
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Capa de Chuva
2,00000
19,800
39,60
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CORDA DE SEDA BRANCA
70,00000
0,257
17,997
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
ENXADA BELOTO
1,00000
12,300
12,30
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Lima KF p/Enxada
3,00000
11,000
33,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
LUVA DE LATEX
2,00000
10,500
21,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
LUVA PANO
5,00000
3,500
17,50
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Luva Raspa
4,00000
8,500
34,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Martelo
1,00000
5,800
5,80
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
PA BICO
1,00000
18,000
18,00
25/11/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Vassoura p/Grama
1,00000
14,800
14,80
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
BOBINA 57 X 30
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
BOBINA 69 X 30
1,00000
45,000
45,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CANETA ESFEROGRAFICA PILOT
1,00000
47,500
47,50
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CLIPS
1,00000
10,000
10,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPEADOR PROFISSIONAL
1,00000
60,000
60,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grampo 26/6
5,00000
6,000
30,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA AZ
5,00000
22,000
110,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Pasta Suspensa
1,00000
85,000
85,00
25/11/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
REGRA ACRILICA
1,00000
12,000
12,00
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
20,00000
4,150
83,00
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
2,080
62,40
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
10,00000
2,040
20,40
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
15,00000
11,300
169,50
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
4,00000
2,500
10,00
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
65,00000
3,790
246,35
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha de Mandioca
5,00000
1,700
8,50
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fermento em Po 250 Grs.
2,00000
1,300
2,60
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO TIA BENTA
10,00000
1,070
10,70
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
GELATINA 85GR APTI
20,00000
0,530
10,60
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso
80,00000
2,120
169,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MILHO DE CANJICA ELDORADO
2,00000
2,000
4,00
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Biscoito Polvilho
10,00000
16,050
160,50
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
16,00000
5,830
93,28
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
16,00000
21,300
340,80
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MARGARINA C/SAL 500GR-COAMO
34,00000
4,040
137,36
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
16,00000
7,300
116,80
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
660,00000
9,490
6.263,40
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
360,00000
3,160
1.137,60
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SAL REFINADO IODADO 1KG-DUNORTE
90,00000
0,650
58,50
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
60,00000
3,990
239,40
26/11/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
VINAGRE DE VINHO 750ML-PALHINHA
100,00000
1,650
165,00
28/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.315,56000
1,890
2.486,408
28/11/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
800,90000
2,690
2.154,421
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Desc. 13x4,5 CX/100
200,00000
2,300
460,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x7
100,00000
2,270
227,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x8
30,00000
2,300
69,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 40x12 c/100
40,00000
2,300
92,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Alcool 70 %
200,00000
2,300
460,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Almotolia Bico Reto
100,00000
0,780
78,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura de Crepe 20 Cm
20,00000
7,900
158,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Coletor Mat.Perfurocortante-13
100,00000
1,885
188,50
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
COLETOR MATERIAL PERFURO -CORT 7 LT
50,00000
1,600
80,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09 FIOS C/500
400,00000
6,600
2.640,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESPARADRAPO GRANDE
150,00000
3,100
465,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Fita Adesiva 16x50
200,00000
1,460
292,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FITA CIRUR.MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 X 10
100,00000
1,310
131,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FITA CIRUR.MICROPOROSA HIPOALERGICA 50 X 10
150,00000
2,200
330,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FITA PARA AUTOCLAVE 16 X 50
4,00000
2,000
8,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Lamina Nª11
2,00000
7,000
14,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Lamina Nª15
2,00000
8,000
16,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Lamina Nª23
1,00000
9,000
9,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Grande
20,00000
13,000
260,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Media
100,00000
13,000
1.300,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Pequena c/100
100,00000
12,700
1.270,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA PROCEDIMENTO PP
50,00000
13,060
653,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PACOTES DE ALGODAO 500G
100,00000
8,020
802,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PACOTES DE ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M 13 FIOS
30,00000
6,000
180,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PACOTES DE ATADURAS CREPE 12CM X 4,5CM C/ 13 FIOS
400,00000
4,350
1.740,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PACOTES DE GASE TIPO QUEIJO
4,00000
19,000
76,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 40 X 40
8.000,00000
0,200
1.600,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 50 X 50
10.000,00000
0,250
2.500,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Papel Kraft 60 cm
4,00000
30,000
120,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL LENÇOL C/ 6 ROLOS
30,00000
13,000
390,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 22,5 X 22,5
150,00000
3,800
570,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sabonete Liquido
50,00000
3,100
155,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA 05 ML SEM AGULHA
7.000,00000
0,060
420,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA 10 ML AGULHA
3.000,00000
0,110
330,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA 1CC
10.000,00000
0,100
1.000,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA 20 ML SEM AGULHA
5.000,00000
0,180
900,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA 3 CC
1.000,00000
0,030
30,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Nasogastrica
4,00000
7,125
28,50
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Uretral n. 12
5.000,00000
0,320
1.600,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Uretral nº14
200,00000
0,340
68,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
1.000,00000
1,600
1.600,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 100ML
1.500,00000
0,900
1.350,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 250 Ml.
1.000,00000
1,000
1.000,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 500 Ml
2.800,00000
1,020
2.856,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 1000ML
20,00000
1,600
32,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 250 Ml.
30,00000
1,000
30,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 500 Ml
48,00000
1,000
48,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 1000 ML
24,00000
1,500
36,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 250 ML
24,00000
1,000
24,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 500 ML
24,00000
1,000
24,00
28/11/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Vaselina Liquida
5,00000
8,000
40,00
28/11/2011
FLORICULTURA HOMENAGEM LTDA
04.209.595/0001-40
MUDAS DE COQUEIROS AREKA
30,00000
5,000
150,00
28/11/2011
Geronimo Eduardo Ferreira-ME
10.813.321/0001-69
COCA-COLA 350ML LATA
14,00000
2,500
35,00
28/11/2011
Geronimo Eduardo Ferreira-ME
10.813.321/0001-69
X-SALADA
34,00000
5,500
187,00
28/11/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.994,64000
1,970
9.839,441
28/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
28/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
28/11/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
28/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
15,00000
0,600
9,00
28/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,100
11,00
28/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
9,00000
13,000
117,00
28/11/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
103,00000
2,000
206,00
28/11/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
LANCHES
29,00000
5,750
166,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Novembro de 2011
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
22,00000
2,500
55,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
41,00000
1,600
65,60
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
6,00000
30,800
184,80
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
20,00000
1,500
30,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
40,00000
2,100
84,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
70,00000
2,000
140,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
40,00000
2,500
100,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
12,00000
17,000
204,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
50,00000
1,700
85,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
12,00000
1,500
18,00
28/11/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
50,00000
1,700
85,00
28/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
PISCA PISCA MAGIZI COLOR
2,00000
4,490
8,98
28/11/2011
REAL COM.ATACADISTA DE UTIL.E BRINQ.LTDA
03.411.806/0002-41
PISCA PISCA RIOMASTER REDE
15,00000
22,490
337,35
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL BEMBA BOLA 8 CM
12,00000
2,090
25,08
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL BEMBA FESTAO 7 CM
9,00000
0,990
8,91
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL BEMBA PAPAI NOEL
4,00000
0,890
3,56
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL BEMBA SINO
1,00000
9,790
9,79
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 41 de 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL RIOMASTER BOTA
2,00000
1,950
3,90
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL RIOMASTER LACO
4,00000
3,150
12,60
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL RIOMASTER PAPAI NOEL
1,00000
1,750
1,75
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
ENFEITE DE NATAL RIOMASTER SINO
1,00000
13,250
13,25
28/11/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
PISCA PISCA RIOMASTER REDE
3,00000
18,290
54,87
28/11/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
CAR. BEBE GALZERANO BANHEIRA AVULSA
1,00000
40,000
40,00
28/11/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
CAR.BEBE GALZERANO SUPORTE P/ BANHEIRA
1,00000
40,000
40,00
28/11/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
1,00000
70,000
70,00
28/11/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Luva
1,00000
350,000
350,00
28/11/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
BUJAO GALVANIZADO 4"
1,00000
49,070
49,07
29/11/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
EVA 40X60 FINO
10,00000
5,000
50,00
29/11/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Gliter Colorido
6,00000
5,500
33,00
29/11/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Color Set c/20
3,00000
32,000
96,00
29/11/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Crepon Amarelo
70,00000
1,300
91,00
29/11/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA SQUIZZ BRILHANTE AMARELO
20,00000
2,500
50,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Cabo Velocimetro
2,00000
205,000
410,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Cano Injetor 1o. Cilindro
1,00000
46,000
46,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Cano Interno Bicos
1,00000
43,000
43,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Cilindro Roda Tras. LD TP
2,00000
124,000
248,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Novembro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FAROL MP
1,00000
88,000
88,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LANTERNA SETA DT LD PARADISO/TORINO GV
1,00000
22,000
22,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MANGUEIRA AMOSTRA
1,00000
85,000
85,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MANIVELA LIMPADOR
1,00000
24,000
24,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MOTOR LIMPADOR PÁRA-BRISAS
1,00000
215,000
215,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
REGULADOR FREIO
8,00000
8,500
68,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
RETENTOR CUBO RODA TR FREIO AR OF 1313
2,00000
46,000
92,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERV INSTAL.MOTOR,LIMPADOR E ENCAPOT VOLANTE
1,00000
185,000
185,00
29/11/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA ORIGINAL LAVAR ONIBUS
4,00000
16,000
64,00
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
CART.TINTA REMAN MLS CB335ML STD
1,00000
32,000
32,00
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
CART.TINTA REMAN.9362
1,00000
36,000
36,00
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TINTA 9361
1,00000
29,900
29,90
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TINTA 9362
2,00000
25,900
51,80
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER ML 7553A
1,00000
59,000
59,00
29/11/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE505A
1,00000
70,000
70,00
29/11/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo Grande
1,00000
22,000
22,00
29/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA MORANGO EMB.1L
115,00000
1,400
161,00
29/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
305,00000
1,400
427,00
29/11/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
37,80000
9,990
377,622
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Novembro de 2011
Página 43 de 43
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bomba Alimentadora
1,00000
222,000
222,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
BUJÃO ROSCADO
1,00000
65,000
65,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
CAME COMANDO
1,00000
360,000
360,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Eixo Acelerador
1,00000
48,200
48,20
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
EMBUCHAMENTO CARCAÇA
1,00000
150,000
150,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
65,000
65,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO DE ARRUELA
1,00000
15,000
15,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO REPARO VALVULA
1,00000
85,000
85,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Junta
3,00000
3,500
10,50
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MAO DE OBRA REG. BOMBA E BICO INJETOR
1,00000
350,000
350,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Retentor
1,00000
18,000
18,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
SERVIÇO VELA AQUECEDORA
4,00000
30,000
120,00
29/11/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
VALVULA ELETROMAGNÉTICA
1,00000
87,000
87,00
29/11/2011
R. BERALDI QUIMICA LTDA-ME
12.374.220/0001-64
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,250
1.000,00
29/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
EQUIPO P/KIT NUTRICAO ENTERAL EMBRAMED
2,00000
1,500
3,00
29/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
FRASCO DIET 300 ML BIOBASE LT
2,00000
0,990
1,98
29/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ISOSOURCE STANDARD PO LATA 325 GRS
7,00000
26,430
185,01
29/11/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
NUTREN ACTIVE 400 G
3,00000
29,500
88,50
29/11/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
CHAPA 13 1300X 600MM
14,27400
4,000
57,096
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2011
Página 44 de 44
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
CHAPA 13 PERFIL ESPECIAL
49,00000
4,000
196,00
29/11/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
DESCONTO
1,00000
-0,080
-0,08
29/11/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
Ferro Cantoneira 1/8 x 1
21,80700
3,010
65,639
29/11/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
Gonzo 3/4 c/Aba
6,00000
1,890
11,34
30/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVICO CONFECCOES COMISSAO TECNICA FUTEBOL
6,00000
20,000
120,00
30/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVICO CONFECCOES SHORTE
66,00000
15,000
990,00
30/11/2011
KIKA'HO IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA-ME
13.537.072/0001-14
SERVIÇOS CONFECCÇOES CAMISETAS
66,00000
22,000
1.452,00
152.274,901
41.388,244
261.756,534
Fiorilli S/C Software Ltda