|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica 1 Litro
1,00000
17,000
17,00
01/09/2011
C & C Casa e Construção LTDA
63.004.030/0031-01
CESTO DE LIXO
5,00000
9,900
49,50
01/09/2011
C & C Casa e Construção LTDA
63.004.030/0031-01
LIXEIRA GIRA TOP 5 L
4,00000
30,000
120,00
01/09/2011
C & C Casa e Construção LTDA
63.004.030/0031-01
Tapete p/Banheiro Borracha
4,00000
18,900
75,60
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Carter Motor
1,00000
55,000
55,00
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Elemento Filtro de Ar
1,00000
9,900
9,90
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
FILTRO OLEO BLINDADO MOTOR
1,00000
9,500
9,50
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Interruptor Pressao Oleo
1,00000
10,500
10,50
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Junta Carte
1,00000
4,000
4,00
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT ROLAMENTO
1,00000
45,910
45,91
01/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Silicone
1,00000
7,000
7,00
01/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AMOXICILINA 500 MG
540,00000
0,720
388,80
01/09/2011
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVE HOSPITAR
1,00000
3.080,000
3.080,00
01/09/2011
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
SERV MONTAGEM E MANUT EM CONSULT ODONTOLOGICO
1,00000
850,000
850,00
01/09/2011
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
SERV TROCA MANGUEIRA,FILTRO AR,TERM SUGADOR, REMOC
1,00000
550,000
550,00
01/09/2011
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
SERV TROCA MANGUEIRA,INSTAL APAR PROFILAXIA,REGULA
1,00000
550,000
550,00
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Combustivel
1,00000
54,340
54,34
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR
1,00000
62,780
62,78
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
59,060
59,06
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante
1,00000
27,200
27,20
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Oleo Lubrificante
10,00000
12,800
128,00
01/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SUBST.RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL
1,00000
21,880
21,88
01/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU BRASFRUT 01X01X KG
1,00000
22,400
22,40
01/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE MARACUJA BRASFRUT 01X01
1,00000
42,800
42,80
01/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
42,800
42,80
01/09/2011
W.T.S Rio Preto Comercial Ltda
02.888.478/0001-25
MANUTENCAO PREV. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONAD
2,00000
300,000
600,00
02/09/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
298,00000
5,273
1.571,443
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
25,00000
4,150
103,75
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
80,00000
9,800
784,00
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Ave Maria 500 Grs
10,00000
2,120
21,20
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Conchinha 500 Grs.
10,00000
2,120
21,20
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso 500 Grs.
100,00000
2,120
212,00
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MILHO DE CANJICA ELDORADO
5,00000
2,000
10,00
02/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
05/09/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
MACOS DE ALFACE
80,00000
2,000
160,00
05/09/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
200,00000
1,250
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.146,30000
1,840
2.109,192
05/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
742,50000
2,650
1.967,625
05/09/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
CAFE TORRADO E MOIDO
35,00000
9,600
336,00
05/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AMITRIPTLINA 25MG, CLORIDRATO
6.000,00000
0,033
195,60
05/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
160,00000
8,300
1.328,00
05/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
30,00000
3,990
119,70
05/09/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
6.085,00000
1,970
11.987,45
05/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-16,000
-16,00
05/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
16,00000
6,000
96,00
05/09/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
120,00000
1,000
120,00
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Anel Vedador
1,00000
1,980
1,98
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
66,890
66,89
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
262,030
262,03
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Graxa Retinax
1,00000
17,000
17,00
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
JG REPARO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
16,640
16,64
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Kits
1,00000
3,850
3,85
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Revisao de 30.000 KM
1,00000
337,500
337,50
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
RIMULA X
11,00000
9,000
99,00
05/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
VEICULO LUBRIFICAR
1,00000
54,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
45,000
67,50
05/09/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
18,000
18,00
06/09/2011
ANTONIO FELICIANO FARINHAS
06.182.258/0001-32
FARINHA DE TRIGO NITA
15,00000
68,000
1.020,00
06/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Hidroxizine 25 mg
1.000,00000
0,430
430,00
06/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-79,940
-79,94
06/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
INSLANTUS 100FR 10ML 0F059A
1,00000
333,190
333,19
06/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA MORANGO EMB.1L
150,00000
1,400
210,00
06/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
500,00000
1,400
700,00
06/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
25,81000
11,890
306,881
06/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,600
368,00
06/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
LANTERNA TRAS
1,00000
111,600
111,60
06/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Macaneta Externa
1,00000
42,000
42,00
06/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
MAO DE OBRA
1,00000
45,000
45,00
06/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PALHETA LIMP. PARA-BR
1,00000
36,300
36,30
06/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
245,300
245,30
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
BALAIO C/ALCA DE POLIESTER
1,00000
48,000
48,00
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CABO DE ENXADA
1,00000
7,000
7,00
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado
1,00000
10,000
10,00
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CORDA DE SEDA BRANCA
34,77700
0,900
31,299
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
ISCA MIX PICA PAU
3,00000
6,000
18,00
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Lima K.F
1,00000
11,000
11,00
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
LUVA PANO
7,00000
3,500
24,50
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Luva Raspa
2,00000
9,800
19,60
06/09/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
MAGUEIRA 50M
2,00000
82,000
164,00
06/09/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
08/09/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DESCONTO
1,00000
-30,540
-30,54
08/09/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Roda c/Anel
1,00000
610,540
610,54
08/09/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
FERMENTO FRESCO LEVA PAN 500 G
30,00000
3,200
96,00
08/09/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
H600PLD ACUMULADOR CARREGADO
2,00000
170,000
340,00
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
20,00000
1,600
32,00
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
5,00000
1,500
7,50
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
20,00000
2,100
42,00
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,500
25,00
08/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
25,00000
1,700
42,50
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
EMBUXAMENTO M. EIXO F-350/400/4000 72/26.97MM 0,20
1,00000
320,000
320,00
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
GRAXA
1,00000
20,000
20,00
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Retentor
2,00000
30,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
1,00000
110,000
110,00
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVICO DE TORNO
1,00000
120,000
120,00
08/09/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
TROCA DE EMBUXAMENTO
2,00000
180,000
360,00
08/09/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MOTO COMPRES.C/KIT-PRESSURE JET-PRESS G2
1,00000
362,980
362,98
09/09/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
ARROZ FOFURA 1 L.F. 6/5KG
900,00000
1,370
1.233,00
09/09/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijao Carioca 10x01Kg.
180,00000
2,190
394,20
09/09/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
CORREIA 149STP8M200H
1,00000
48,290
48,29
09/09/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
CORREIA 6PK1275
1,00000
32,140
32,14
09/09/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
JUNTA TAMPA VALVULA 6 CIL.
1,00000
13,400
13,40
09/09/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
76,470
76,47
09/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
140,00000
3,050
427,00
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
6,00000
21,300
127,80
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MARGARINA C/SAL 500GR-COAMO
25,00000
4,040
101,00
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
140,00000
8,300
1.162,00
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
80,00000
3,160
252,80
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
30,00000
3,990
119,70
09/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
VINAGRE DE VINHO 750ML-PALHINHA
24,00000
1,650
39,60
09/09/2011
J.C. HOFACKER AR CONDICIONADO ME
05.200.851/0001-00
MANUTENCAO PREV. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONAD
11,00000
140,000
1.540,00
09/09/2011
J.C. HOFACKER AR CONDICIONADO ME
05.200.851/0001-00
REGARGA DE GAS R:22
2,00000
80,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2011
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
CONSERTO EM MOTOR DE 3C TRIF. ANTIGO
1,00000
60,000
60,00
09/09/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
NOBREAK 1400 VA
2,00000
410,000
820,00
11/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-24,000
-24,00
11/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
24,00000
6,000
144,00
12/09/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
MACOS DE ALFACE
50,00000
2,000
100,00
12/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.322,70000
1,840
2.433,768
12/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
817,10000
2,650
2.165,315
12/09/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
REVISAO DE SISTEMA COM DESLOCAMENTO TECNICO
1,00000
80,000
80,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Agua Sanitaria - 5 Litros
108,00000
7,000
756,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
CERA ACRILICA 5 LITROS
10,00000
68,000
680,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Pano Alvejado
100,00000
1,500
150,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
PANO DE PRATO
30,00000
1,800
54,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco P/ Lixo 100 Lts Branco
5,00000
30,000
150,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco P/ Lixo 100 Lts P5 Preto
24,00000
17,000
408,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco P/ Lixo 40 Lts Branco
5,00000
11,000
55,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
SACO P/ LIXO BRANCO 60 LT
10,00000
15,000
150,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco p/Lixo - 20 Litros
14,00000
6,000
84,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco p/Lixo Leitoso 20 Lts.
10,00000
8,000
80,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco p/Lixo Preto 20Lts.
6,00000
6,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco p/Lixo Preto 40 Lts.
11,00000
8,000
88,00
12/09/2011
CHAMA & TRALDI RIO PRETO LTDA-ME
13.652.806/0001-06
Saco p/Lixo Preto 60 Lts.
5,00000
11,000
55,00
12/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
BOBINA IGNIÇÃO PLÁSTICA
1,00000
90,770
90,77
12/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Kit Embreagem
1,00000
224,080
224,08
12/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
6,360
6,36
12/09/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA ADESIVA DIA ESP CRIANCA
3,00000
90,000
270,00
12/09/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
PLACA ADESIVADA DA SME
1,00000
135,000
135,00
12/09/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
2,00000
400,000
800,00
12/09/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MACA FUJI
7,00000
48,000
336,00
12/09/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.399,50000
1,970
10.637,015
12/09/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
120,00000
1,400
168,00
12/09/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
LANCHES
29,00000
5,750
166,75
12/09/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
25,00000
2,000
50,00
12/09/2011
Marcia Cristina Alves Gramados - ME
13.439.042/0001-75
FORNECIMENTO DE GRAMA TIPO BATATAIS
1.300,00000
3,000
3.900,00
12/09/2011
Mineração Grandes Lagos LTDA.
02.894.169/0007-53
CAUQ-FAIXA 4
5,06000
230,000
1.163,80
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
12,00000
1,600
19,20
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
11,00000
2,500
27,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
36,00000
1,700
61,20
12/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
35,00000
1,700
59,50
12/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
12/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
8,00000
44,000
352,00
12/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
STEAK DD FRANGO EMPANADO
60,00000
10,400
624,00
12/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Disco Embreagem
1,00000
755,000
755,00
12/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
MANCAL EMBREAGEM 3327 1924/1929
1,00000
285,000
285,00
12/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
Plato Embreagem
1,00000
1.494,000
1.494,00
12/09/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
2,00000
45,000
90,00
12/09/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
45,000
67,50
12/09/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
17,000
17,00
13/09/2011
Argitubos Produtos Ceramicos LTDA - ME
11.463.616/0001-15
POCO DE VISITA COMPLETO
12,00000
350,000
4.200,00
13/09/2011
Argitubos Produtos Ceramicos LTDA - ME
11.463.616/0001-15
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
12,00000
290,000
3.480,00
13/09/2011
Argitubos Produtos Ceramicos LTDA - ME
11.463.616/0001-15
Tubo Ceramico DN 150mmx1.500mm
300,00000
9,000
2.700,00
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ARTICULACAO AXIAL
2,00000
80,000
160,00
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
BIELETA ESTABILIZADORA
2,00000
60,000
120,00
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Bucha Bandeja
4,00000
39,135
156,54
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Junta Tampa Valvula
1,00000
13,990
13,99
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
MANGUEIRA
1,00000
21,980
21,98
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pivo Suspensao
2,00000
36,160
72,32
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TERMINAL DIRECAO
2,00000
43,970
87,94
13/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
VELAS
4,00000
9,590
38,36
13/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-COCO EMB.1 LITRO
150,00000
1,400
210,00
13/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
460,00000
1,400
644,00
13/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
34,04500
11,890
404,795
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
CJ TRANSMISSAO W623
1,00000
85,000
85,00
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE MAO DE OBRA TCO
1,00000
75,000
75,00
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
TACOGRAFO MEGA 7D 12/24 K1000 TRANSLUCIDO
1,00000
1.450,000
1.450,00
13/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
TRANSMISSAO ANGULAR 0,8181
1,00000
65,000
65,00
13/09/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
CONSERTO VD 02 A QUENTE
4,00000
5,000
20,00
13/09/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
13/09/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
SERV. DE PNEU PRE-MOLDADO LISO RDT38 750X16
2,00000
220,000
440,00
13/09/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
SERV.EM PNEU RECAUCHUTADO AGRICOLA 750X16
4,00000
180,000
720,00
13/09/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Vulcanização
1,00000
80,000
80,00
13/09/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
CILINDRO DUPLO MESTRE DO FREIO L.1313
1,00000
350,000
350,00
13/09/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
ACETILENO 1,0 KG, ACETILENO DISSOLVIDO
1,00000
73,030
73,03
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/09/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 1,0 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO
1,00000
45,000
45,00
13/09/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
2,00000
45,000
90,00
14/09/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Bactroban Creme 15 Gr.
2,00000
34,990
69,98
14/09/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Clindamicina G 300MG
3,00000
53,860
161,58
14/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,600
368,00
14/09/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M - 400 DAN
2,00000
600,000
1.200,00
14/09/2011
Jovimac Comercial LTDA
04.096.276/0001-76
REVISAO EM MAQUINA CALCULADORA GENERAL
2,00000
75,000
150,00
14/09/2011
MACFER- RIO COM. DE FERRAMENTAS LTDA
01.605.962/0001-37
ARAME COBREADO MEDIO 3/32"-2,38 MM
4,00000
6,500
26,00
14/09/2011
MACFER- RIO COM. DE FERRAMENTAS LTDA
01.605.962/0001-37
ELETRODO DENVER 2.00
4,00000
13,000
52,00
14/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
20,00000
4,150
83,00
14/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA IZABEL
150,00000
2,080
312,00
14/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha de Mandioca
10,00000
1,700
17,00
14/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Argolinha - 500 Grs.
10,00000
2,120
21,20
14/09/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
LAVADORA AP- LAVOR POWER 127V
1,00000
295,000
295,00
14/09/2011
UNIAO RIO PRETO CONST.E EMP.LTDA-ME
03.857.014/0001-14
BOLHA PRETETORA P/CAIXA DÁGUA, LIMPEZA E MANUTENCA
44,00000
180,000
7.920,00
14/09/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
VARETA LATAO 1.6MM-1/16
1,00000
41,700
41,70
14/09/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
VARETA LATAO 2.4MM 3/32
1,00000
40,000
40,00
14/09/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
LOCACAO DE BENS MOVEIS S/ OPERADOR PECAS ANDAIMESS
60,00000
3,000
180,00
14/09/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
LOCACAO DE BENS MOVEIS S/OPERADOR DIAGONAIS
10,00000
3,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
20,00000
15,000
300,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME C/ ALOE E VERA 100 G
20,00000
25,000
500,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME LANETE 500 MG
20,00000
16,000
320,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
GEL GARBOPOL 5KG
35,00000
35,000
1.225,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE CALENDULA
3,00000
70,000
210,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE GIRASSOL
35,00000
35,000
1.225,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA 10% 200 G
23,00000
15,000
345,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Papaina 3% Gel Natrosol
30,00000
8,000
240,00
14/09/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Sulfadiazina de Prata 1%
20,00000
40,000
800,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TINTA ML3C6636A
1,00000
17,000
17,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER ML 5949
3,00000
55,000
165,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS 2010D3
1,00000
60,000
60,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS 3CX5530
1,00000
120,000
120,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CB436A
1,00000
55,000
55,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE285A
1,00000
55,000
55,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE505A
2,00000
70,000
140,00
15/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.TINTA MLS CB335WL
1,00000
15,000
15,00
15/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Correia
1,00000
27,600
27,60
15/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Correia Alternador
1,00000
9,050
9,05
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Elemento Filtro de Ar
1,00000
8,200
8,20
15/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
FILTRO OLEO BLINDADO MOTOR
1,00000
10,400
10,40
15/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ROLAMENTO POLIA TENSORA
1,00000
29,920
29,92
15/09/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
ELEMENTO DO FILTRO
2,00000
57,090
114,18
15/09/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
ELEMENTO FILTRANTE
3,00000
74,910
224,73
15/09/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
OLEO CAIXA CAMBIO EATON
16,00000
9,500
152,00
15/09/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Pano p/ Limpeza
1,00000
0,890
0,89
15/09/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
SENSOR DO NIVEL
6,00000
15,200
91,20
15/09/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
ATACAND 8 MG
1,00000
94,550
94,55
15/09/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CONCOR 2,5 MG
1,00000
62,250
62,25
15/09/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
2,00000
219,420
438,84
15/09/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-224,570
-224,57
15/09/2011
Fiorilli Solucoes Tecnologicas
10.518.315/0001-89
IMPRESSORA HP LASERJET COLOR CP2025DN/ ST2
1,00000
1.850,000
1.850,00
15/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
15/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
15/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE RECUPERAR MAGNETICO REGISTRADOR
1,00000
280,000
280,00
15/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
32,00000
39,000
1.248,00
15/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
50,00000
7,400
370,00
15/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
326,00000
18,900
6.161,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
24,00000
39,000
936,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
20,00000
4,150
83,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA IZABEL
30,00000
2,080
62,40
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACUCAR REFINADO 1KG COMETA
10,00000
2,040
20,40
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
15,00000
11,300
169,50
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
4,00000
2,500
10,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
65,00000
3,790
246,35
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO WAFER 140GR TRIUNFO
70,00000
1,140
79,80
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha de Mandioca
5,00000
1,700
8,50
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO TRISANTI
2,00000
1,300
2,60
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO TIA BENTA
10,00000
1,070
10,70
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
GELATINA 85GR APTI
20,00000
0,530
10,60
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
50,00000
9,800
490,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso 500 Grs.
80,00000
2,120
169,60
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MILHO DE CANJICA ELDORADO
2,00000
2,000
4,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
6,00000
44,000
264,00
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
PRESUNTO COZIDO ESTRELA
9,00000
14,140
127,26
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELLA AUROLAT
10,00000
15,450
154,50
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
REFRIGERANTE GUARANA 2L DOLLY
40,00000
2,380
95,20
15/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
SUCO SABOR CAJU 500ML SERIGY
35,00000
3,300
115,50
16/09/2011
DEJANIRA BARBOSA MACIEL-ME
09.438.880/0001-57
SERV DE MONTAGEM DE EQUIP LEVES (BICICLETA ERGOM)
1,00000
80,000
80,00
16/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
140,00000
3,250
455,00
16/09/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
BRANCO CRISTAL VW PU1999 900ML
5,00000
70,000
350,00
16/09/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
CATALIZADOR PU DIPONT DX 700 100ML
5,00000
17,000
85,00
16/09/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
DILUENTE P/ PRIMER P.U DX 0165 900ML
5,00000
14,000
70,00
16/09/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
DILUENTE PU DX 7000
5,00000
17,000
85,00
16/09/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
PRIMER PU 4.1 ANJO 900ML
5,00000
30,000
150,00
16/09/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
MUDAS DE COQUEIROS AREKA
6,00000
25,000
150,00
16/09/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
2,00000
2.226,960
4.453,92
16/09/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
LOC.BENS MOVEIS S/OPERADOR COMPACTADOR DE SOLO
1,00000
75,000
75,00
19/09/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
MACOS DE ALFACE
60,00000
2,000
120,00
19/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.391,50000
1,840
2.560,36
19/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
677,30000
2,650
1.794,845
19/09/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo Grande
1,00000
20,000
20,00
19/09/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo Pequeno
2,00000
13,000
26,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Agua p/ Injeçao
2.000,00000
0,103
206,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ATENOLOL 25 MG
10.000,00000
0,016
160,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA
400,00000
0,060
24,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CLONAZEPAN 0,5 MG
1.000,00000
0,040
40,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Dexametasona 2 Mg 50 Amp 1 Ml
1.000,00000
0,250
250,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
500,00000
0,300
150,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10 MG
10.000,00000
0,030
300,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
OMEPRAZOL 20 MG
10.000,00000
0,102
1.016,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
PROMETAZINA 25 MG
2.000,00000
0,026
51,20
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 10 MG
500,00000
0,040
20,00
19/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
TIBOLONA 2.5 MG
500,00000
1,130
565,00
19/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
160,00000
8,300
1.328,00
19/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SAL REFINADO IODADO 1KG-DUNORTE
30,00000
0,650
19,50
19/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
30,00000
3,990
119,70
19/09/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.214,50000
1,970
8.302,565
19/09/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
120,00000
1,400
168,00
19/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
40,00000
18,900
756,00
19/09/2011
MUNDO MAGICO COM. DE MOVEIS E BRINQUEDOS
13.729.808/0001-56
CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12
2,00000
950,000
1.900,00
20/09/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
CAFE TORRADO E MOIDO
35,00000
9,600
336,00
20/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Cilindro Roda
1,00000
59,110
59,11
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Freio
1,00000
11,810
11,81
20/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-SALADA DE FRUTAS EMB.1LT
140,00000
1,400
196,00
20/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
245,00000
1,400
343,00
20/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
42,66500
11,890
507,287
20/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
20/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
20/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
TRANSMISSAO ANGULAR 0,8181
1,00000
65,000
65,00
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Aminofilina 100 Mg
3,00000
13,550
40,65
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS
3,00000
51,800
155,40
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Glibenclamida
20,00000
9,000
180,00
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
HIOSCINA 10 MG
10,00000
46,700
467,00
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G+250UI/G POMADA
3,00000
78,500
235,50
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
PROPRANOLOL 40 MG C/ 40
20,00000
11,000
220,00
20/09/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL
8,00000
40,150
321,20
20/09/2011
Houter do Brasil Ltda
03.928.633/0002-33
IMPRESSORA HP LASERJET P3015 DN-C/CABO USB
1,00000
1.340,000
1.340,00
20/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-16,000
-16,00
20/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
16,00000
6,000
96,00
20/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Coxim
2,00000
40,250
80,50
20/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
COXIM ELASTICO
2,00000
16,880
33,76
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-80,600
-80,60
20/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
KIT TERMINAL
2,00000
77,230
154,46
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
40,00000
1,600
64,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
ACELGA
50,00000
4,000
200,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Nanica
9,00000
30,800
277,20
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
20,00000
2,000
40,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,500
25,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
35,00000
1,700
59,50
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
40,00000
1,500
60,00
20/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
20/09/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
21/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BIPERIDENO 2 MG
50,00000
0,051
2,57
21/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
5.000,00000
0,028
140,00
21/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARBONATO DE LITIO 300 MG
1.000,00000
0,106
106,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
ALCA PRE FROMADA CABO 2/0
6,00000
20,500
123,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Cabo de Aluminio CAA 2
250,00000
5,700
1.425,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CINTA CIRCULAR 190MM
6,00000
23,400
140,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CINTA CIRCULAR 220MM
4,00000
28,700
114,80
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
LAMPADA HQI METALICA 150W/70W BIPINO OSRAM
4,00000
35,000
140,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
LAMPADA METALICA 400W
1,00000
45,000
45,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
PARAFUSO GAV FRANCES 5/8 X 3
25,00000
4,300
107,50
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
REATOR AFP P/ LAMPADA METALICA 150W/220V
4,00000
45,000
180,00
21/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
REATOR METALICO 400W EXTERNO
1,00000
65,000
65,00
21/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,600
276,00
21/09/2011
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
AZICERIO HELIANTO 400 GR
5,00000
70,000
350,00
21/09/2011
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
BOLSA COLOSTOMIA INFANTIL
3,00000
12,000
36,00
21/09/2011
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
DEBRIGEL ALG CA 85 GRS
2,00000
55,000
110,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA EM PECAS DE IMPRESSORA
1,00000
150,000
150,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES HP 1315
1,00000
120,000
120,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES HP 1515
1,00000
100,000
100,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES HP 3005
1,00000
480,000
480,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES HP 5440
1,00000
90,000
90,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES HP 695 C
1,00000
80,000
80,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA IMPRES LEXMARK
1,00000
255,000
255,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSISTENCIA TECNICA NO BREAK
1,00000
90,000
90,00
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ASSITENCIA TECNICA IMPRESSORA LX-300
1,00000
230,000
230,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
HUB SWITCH 24 PORTAS ENCORE 10/100
1,00000
285,000
285,00
22/09/2011
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
3,00000
75,000
225,00
22/09/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
FERMENTO FRESCO LEVA PAN 500 G
30,00000
3,200
96,00
22/09/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
REFORCADOR BGP SUPREMA 20KG
1,00000
98,000
98,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ADAPTADOR SOLD 11/2 50MM
6,00000
2,100
12,60
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Adaptador Sold. Curto 60mmx2"
4,00000
2,300
9,20
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Boia 3/4
3,00000
14,500
43,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BUCHA DE RED 2X11/4
4,00000
1,400
5,60
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BUCHA DE REDUCAO 1 1/2 X 3/4
8,00000
1,600
12,80
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Caixa D'Agua 1000 Lts
3,00000
246,000
738,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CAIXA SIFONADA 4"
10,00000
4,900
49,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
40,00000
18,900
756,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cola Tigre
3,00000
7,500
22,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO 45° 4"
10,00000
5,000
50,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO 90 GALV.2.1/2
15,00000
2,400
36,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO 90 GALVANIZADO 1.1/2"
20,00000
0,700
14,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO 90° 40 MM
25,00000
1,500
37,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4
20,00000
3,500
70,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4x1/2
20,00000
2,800
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO ESG 90º 50MM 2
15,00000
2,300
34,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO ESG.90 100 MM
30,00000
4,500
135,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
COTOVELO SOLD.90° 3/4
40,00000
0,280
11,20
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FLANGE 1/2 20MM
3,00000
4,900
14,70
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FLANGE 11/2 X 50
12,00000
12,500
150,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FLANGE 3/4 X 25 MM
3,00000
3,400
10,20
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LUVA GALVANIZADA 3/4
15,00000
3,500
52,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PARAFUSO DE VASO
30,00000
1,100
33,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Plug 1/2
20,00000
0,250
5,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Plug 3/4
10,00000
0,400
4,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Reducao 100x50
20,00000
4,000
80,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REDUÇÃO 50X40
20,00000
1,400
28,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Gaveta 1 1/2
4,00000
44,000
176,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Gaveta 3/4"
3,00000
19,000
57,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REGISTRO GAVETA BRUTO 2'
2,00000
60,000
120,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REGISTRO PRESSAO
9,00000
40,000
360,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Te 1 1/2 - esgoto
8,00000
5,000
40,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TE 50 MM
10,00000
3,000
30,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TE SOLDAVEL 1/2 20MM
12,00000
1,100
13,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TE SOLDAVEL 11/2 50MM
20,00000
4,000
80,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TE SOLDAVEL 2
4,00000
4,300
17,20
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO DE LIGACAO
12,00000
3,500
42,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tubo Esgoto 100mm
40,00000
32,000
1.280,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO ESGOTO 40 MM
7,00000
13,000
91,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO ESGOTO 50 MM
10,00000
19,000
190,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO SOLDAVEL 25 MM
25,00000
8,900
222,50
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO SOLDAVEL 50 MM
20,00000
32,000
640,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO SOLDAVEL 60MM
10,00000
44,000
440,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Valvula Americana
6,00000
15,000
90,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
VALVULA DOCOL C/ ACABAMENTO
12,00000
125,000
1.500,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Valvula p/Lavatorio
13,00000
2,000
26,00
22/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
VEDA ROSCA 18X50
15,00000
3,500
52,50
22/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
22,400
22,40
22/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE GOIABA BRASFRUT 01 X 1 KG
1,00000
22,400
22,40
22/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE MARACUJA BRASFRUT 01X01
1,00000
42,800
42,80
22/09/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
42,800
42,80
22/09/2011
Vip-Com.e Loc.de Equip.para Const.Civil LTDA.-ME
02.734.875/0001-42
DIAGONAIS
10,00000
35,000
350,00
23/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W
1,00000
360,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
Duoderm 20x20
3,00000
83,550
250,65
23/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-61,580
-61,58
23/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
JANUVIA 100MG 28CP
1,00000
186,240
186,24
23/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Leucogem Xarope 120 Ml.
1,00000
89,380
89,38
23/09/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
RITALINA 60CP-A3
1,00000
60,220
60,22
23/09/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Lampada 1000Wts
3,00000
170,000
510,00
23/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
120,00000
3,300
396,00
23/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
23/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
PLATINA 1 D COMPLETA MTCO 1390
1,00000
580,000
580,00
23/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
23/09/2011
LM Com. e import. Rio Preto Ltda-ME
04.223.564/0001-44
TONER GESTRTNER MODELO 1302
1,00000
120,000
120,00
24/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
165,00000
8,300
1.369,50
24/09/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
24,00000
3,990
95,76
26/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CABO SILICONE/FIBRA 200 GRAUS 4,0 MM
15,00000
3,500
52,50
26/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CINTA DE ELEVACAO BR 80MM X 3MT P/4800K 80T
1,00000
125,000
125,00
26/09/2011
Ajatodiesel Bombas Injetoras L
49.975.287/0001-64
Vela Aquecedora
4,00000
80,000
320,00
26/09/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
MACOS DE ALFACE
72,00000
2,000
144,00
26/09/2011
Auto Mecânica Riodiesel Rio Preto LTDA -ME
49.674.757/0001-50
SERVIÇO MÃO DE OBRA EM CAMBIO
1,00000
1.500,000
1.500,00
26/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.359,10000
1,840
2.500,744
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
816,40000
2,650
2.163,46
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP C/10
10.000,00000
0,007
75,00
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ANLODIPINA 5MG, BESILATO
5.000,00000
0,020
100,00
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Atenol 50 Mg. c/30 Cprs.
10.000,00000
0,020
200,00
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARBAMAZEPINA 200 MG CP
15.000,00000
0,060
900,00
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CIPROFLOXACINO 500 MG
3.510,00000
0,110
385,749
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML SUSP.120 ML
500,00000
0,881
440,50
26/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20 MG
10.000,00000
0,025
250,00
26/09/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
380,000
380,00
26/09/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
6.314,40000
1,970
12.439,368
26/09/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
120,00000
1,400
168,00
26/09/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
FONTE ATX P4 WCSW-500-PA2S
1,00000
65,000
65,00
26/09/2011
Natali Brink Brinquedos LTDA-ME
08.287.175/0001-33
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTO INOX C/6 DISCOS 1/2
1,00000
2.200,000
2.200,00
26/09/2011
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
ARAME RECOZIDO TORCIDO
10,00000
6,350
63,50
26/09/2011
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
BARRAS DE FERRO CA 50 6,3 MM
20,00000
10,250
205,00
26/09/2011
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
BARRAS DE FERRO CA 50 8,0 5/16
40,00000
17,000
680,00
26/09/2011
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
Cal Hidratado
100,00000
6,700
670,00
26/09/2011
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
CIMENTO CSN CPIII-40
120,00000
19,500
2.340,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
ATESTADO
3.000,00000
0,070
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Blocos Declaraçao
10,00000
8,000
80,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Blocos Guia Recolhimento Intervivos
50,00000
12,000
600,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Capas de Processo
2.000,00000
0,200
400,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Capas de Processo Colorido
4.000,00000
0,200
800,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CATAO PFS COLORIDO
7.000,00000
0,170
1.190,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Oficio
500,00000
0,180
90,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
10.000,00000
0,070
700,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
1.000,00000
0,130
130,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA DE REQUISICAO SADT
20.000,00000
0,030
600,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHAS CONTROLE DE LIVROS
1.000,00000
0,150
150,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHAS PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,160
1.600,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
PASTAS PRONTUARIOS COLORIDOS
5.500,00000
1,073
5.900,00
26/09/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Receituario
30.000,00000
0,030
900,00
26/09/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
FOGAO 5 BOCAS DAKO MIZURE AUTOMATICO BRA
1,00000
625,000
625,00
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
ABRACADEIRA INS T-250R 353MMX13MM PRETA
100,00000
1,240
124,00
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CABO COPPERFIX FLEX 1KV(21) 50MM PT BRASCOP
45,00000
14,460
650,70
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
FIO PLASTICO 4.0 MM PT
100,00000
1,180
118,00
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
FIO PLASTICO 4.0MM AZ
100,00000
1,180
118,00
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MT
2,00000
8,030
16,06
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
LAMPADA INC CLASSIC 60W 220V OSRAM
50,00000
1,180
59,00
27/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
SOQ BAQUELITI LORENZETTI C/RABIC
50,00000
1,390
69,50
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
AGUA MINERAL LEVITY S/GAS 510ML
50,00000
3,322
166,10
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
COPO PLASTICO 300 ML
30,00000
6,600
198,00
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ICMS
1,00000
140,050
140,05
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
21,280
21,28
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
18,00000
6,680
120,24
27/09/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
18,00000
7,776
139,968
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Aditivo P/ Radiador
2,00000
22,330
44,66
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Amortecedor de Direcao
1,00000
54,430
54,43
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR.
2,00000
70,210
140,42
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Batente
2,00000
7,500
15,00
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Bomba d'Agua
1,00000
61,620
61,62
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Caixa Direcao
1,00000
350,000
350,00
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
CARCACA BOMBA D AGUA
1,00000
34,320
34,32
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
RESERVATÓRIO AGUA RAD.
1,00000
19,430
19,43
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Serv. de Feixe de Mola do Eixo Dianteiro
2,00000
113,040
226,08
27/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO
1,00000
7,470
7,47
27/09/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 MT
200,00000
1,570
314,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-COCO EMB.1 LITRO
110,00000
1,400
154,00
27/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
280,00000
1,400
392,00
27/09/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
42,48000
11,890
505,087
27/09/2011
Gislaine Locano Goncalves
13.057.735/0001-01
CAMISETA CAVADA
60,00000
10,600
636,00
27/09/2011
Gislaine Locano Goncalves
13.057.735/0001-01
CAMISETA COM MANGA
360,00000
10,700
3.852,00
27/09/2011
Gislaine Locano Goncalves
13.057.735/0001-01
MAIO
80,00000
27,500
2.200,00
27/09/2011
Gislaine Locano Goncalves
13.057.735/0001-01
SHORTS
60,00000
8,800
528,00
27/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-16,000
-16,00
27/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
16,00000
6,000
96,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
30,00000
1,600
48,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
ACELGA
50,00000
4,000
200,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
20,00000
2,000
40,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,500
25,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
27,00000
17,000
459,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
35,00000
1,700
59,50
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
40,00000
1,500
60,00
27/09/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
27/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
6,00000
20,400
122,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
8,00000
44,000
352,00
27/09/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
STEAK DD FRANGO EMPANADO
39,00000
10,400
405,60
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Aditivo P/ Radiador
2,00000
22,330
44,66
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Correia
2,00000
27,070
54,14
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Elemento Filtro de Ar
1,00000
32,330
32,33
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Filtro Combustivel
1,00000
9,760
9,76
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
POLIA TENSOR
1,00000
52,150
52,15
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Retentor Motor
1,00000
8,780
8,78
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ROLAMENTO POLIA TENSORA
1,00000
40,270
40,27
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TENSOR CORREIA
1,00000
82,950
82,95
28/09/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
VELAS
4,00000
9,990
39,96
28/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARBONATO DE LITIO 300 MG
1.500,00000
0,106
159,00
28/09/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
350,00000
0,400
140,00
28/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
40,00000
4,500
180,00
28/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
28/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
PLATINA 1 D COMPLETA MTCO 1390
1,00000
580,000
580,00
28/09/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
28/09/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
CÓPIA DE CHAVE
2,00000
4,000
8,00
28/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
COCA-COLA 350ML LATA
1,00000
2,500
2,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
H20 LIMAO 500ML
1,00000
3,300
3,30
28/09/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
REFEICAO POR KL
0,50000
19,900
9,95
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO
2,00000
350,000
700,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
AMORTECEDOR TRAZEIRO DUCATO
2,00000
200,000
400,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175.70.13
8,00000
165,000
1.320,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175/70/14
4,00000
280,000
1.120,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 185 R 14
4,00000
280,000
1.120,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 205/55/16
5,00000
400,000
2.000,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 205/7015
8,00000
420,000
3.360,00
28/09/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
SERVICO DE ALINHAMENTO
1,00000
40,000
40,00
28/09/2011
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 100UI E 50UI C/AG 08X0,33 C/10
500,00000
3,700
1.850,00
28/09/2011
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Lubrax SH 68 1/20 Petrobras
2,00000
129,000
258,00
28/09/2011
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
LUBRAX TURBO 10 W 1 20
2,00000
125,000
250,00
28/09/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE TORNO EM RODA TRATOR
1,00000
170,000
170,00
28/09/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE TORNO PA CARREGADEIRA
1,00000
140,000
140,00
28/09/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO EMBUXAMENTO DO CAMBIO
1,00000
300,000
300,00
28/09/2011
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
28/09/2011
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
28/09/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA AR AGUA CL1/15LB 1 TROPICAL 037
0,20000
40,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Mangueira ar/agua 1.1/2 300 PSI
1,50000
20,000
30,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
EVA 2X 1MT
3,00000
20,000
60,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Feltro Verde
5,00000
9,900
49,50
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1021/38
1,00000
10,000
10,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1075/32 C/10 MT
2,00000
13,000
26,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMNBU 1180/10
1,00000
10,500
10,50
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL DECAPAGEM
10,00000
5,000
50,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PASTA MODELAGEM 250ML GATO PRETO
5,00000
6,400
32,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA PVA GATO PRETO 100ML
15,00000
3,467
52,00
29/09/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 40ML
20,00000
1,500
30,00
29/09/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
ENCERADO LONA LEVE G 9X7 MT
1,00000
287,300
287,30
29/09/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 7/8 JIC x 1/2 x 2 Prensado
1,00000
12,000
12,00
29/09/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira 1/2 - 8
4,35000
18,000
78,30
29/09/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 1.1/16 JIC X 1/2X2 PRENSADO
1,00000
15,000
15,00
29/09/2011
J.C. HOFACKER AR CONDICIONADO ME
05.200.851/0001-00
DESSISTAL.E INSTAL. DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000
2,00000
250,000
500,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
ADESIVOS VIDROS NUCLEUS
1,00000
25,000
25,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Borracha Parabrisa
1,00000
7,600
7,60
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
BORRACHA TETO
2,00000
20,100
40,20
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Cabo Maçaneta Interna
2,00000
6,800
13,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
EMBLEMA GRADE
1,00000
3,700
3,70
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
EMBLEMA LETRAS
1,00000
22,300
22,30
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Grade Dianteira
1,00000
8,000
8,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Limitador
1,00000
23,900
23,90
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PALHETA LIMP. PARA-BR
1,00000
43,000
43,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PESTANA EXTERNA
1,00000
10,000
10,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Presilha
2,00000
4,500
9,00
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Quebra Sol
2,00000
18,400
36,80
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
TAMPA GRADE PAINEL VENEZ
1,00000
0,500
0,50
29/09/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
172,800
172,80
29/09/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIG. DE RAMAIS
3,00000
100,000
300,00
29/09/2011
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
REVISAR SISTEMA ALIMENTAÇÃO
1,00000
120,000
120,00
29/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bomba Alimentadora
1,00000
120,860
120,86
29/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Combustivel
1,00000
54,360
54,36
29/09/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
56,120
56,12
30/09/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
BATERIA SELADA 12 V 7A
1,00000
90,000
90,00
30/09/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
SERVIÇO DE MONITORAMENTO
1,00000
80,000
80,00
30/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER ML 5949
2,00000
55,000
110,00
30/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER ML 7553A
1,00000
59,000
59,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2011
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE255A
1,00000
110,000
110,00
30/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE285A
1,00000
55,000
55,00
30/09/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE505A
1,00000
70,000
70,00
30/09/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Cadeira Higienica
1,00000
140,000
140,00
30/09/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
140,00000
3,150
441,00
30/09/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
COPIAS DE CHAVES YALE
9,00000
4,000
36,00
30/09/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
DESCONTO
1,00000
-1,000
-1,00
30/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
2,00000
0,090
0,18
30/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DISPOSITIVO FEC
1,00000
348,460
348,46
30/09/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
MANGUEIRA
1,00000
127,640
127,64
30/09/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
279,00000
5,722
1.596,299
30/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
13,00000
39,000
507,00
30/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
30,00000
18,900
567,00
30/09/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
12,00000
39,000
468,00
247.000,687
47.444,741
247.565,065
Fiorilli S/C Software Ltda
|